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年終獎怎么做賬,完整的會計分錄需要計提嗎

2024-03-01 20:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-03-01 20:02

同學(xué)您好,借:管理費用獎金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬獎金,借:應(yīng)付職工薪酬獎金貸:銀行存款, 交交稅費-個稅

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同學(xué)您好,借:管理費用獎金等科目,貸:應(yīng)付職工薪酬獎金,借:應(yīng)付職工薪酬獎金貸:銀行存款, 交交稅費-個稅
2024-03-01
按工資一樣的計提和發(fā)放
2023-02-20
你好,多計提在24年可以直接沖回就可以,分錄 借:管理費用等 負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負(fù)數(shù) 職工薪酬本來就是先計提,再發(fā)放,匯算的時候按照實發(fā)調(diào)整
2024-03-06
借:管理費用-年終獎
貸:應(yīng)付職工-年終獎
2025-01-09
借生成成本 制造費用 管理費用 銷售費用 貸應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付工資
2022-02-11
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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