你好,多計提在24年可以直接沖回就可以,分錄 借:管理費用等 負數(shù) 貸:應(yīng)付職工薪酬? 負數(shù) 職工薪酬本來就是先計提,再發(fā)放,匯算的時候按照實發(fā)調(diào)整
老師我想問一下年終獎需要計提嗎?怎么做分錄呢?
老師我想問一下,我年終獎發(fā)20000,合并工資了2400,剩下的單獨申報的,那我做會計分錄計提年終獎是17600嗎?
老師,早上好,我想問下,年終獎多計提了,請問需要怎么做調(diào)整會計分錄呀?
老師,您好!請問23年的工作少計提了,請問現(xiàn)在調(diào)整損益呀?會計分錄怎么做呀?
老師你好,請問一下計提年終獎金的會計分錄怎么做。
@宋生老師,剛給被審計單位溝通了,他說他們不管哪些,就是不管注會有沒有經(jīng)驗,怎么才能扳回一局?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入。用離岸賬戶付的美金還運費,所以沒有發(fā)票。
我要查詢-一戶式查詢這里,查公司制度備案里的核算方法提交字眼是藍色還是灰色的
老師,勞務(wù)人員借公司的錢,后期分期從勞務(wù)費中扣除,哪勞務(wù)費開票金額是扣除前的還是扣除后的金額?
以前付海運費沒有發(fā)票,導(dǎo)致現(xiàn)在預(yù)收賬款很高怎么調(diào)賬,老板不想變成收入
請問老師,我們公司去年員工報的工傷,今年社?;鹂畲虻焦竟~了,怎么做?去年員工醫(yī)藥費老板私人付了
廠家給的返利只能充成本嗎?
老師你好,小規(guī)模納稅人,開出銷售發(fā)票時做,借:銀存,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交增值稅。30萬之內(nèi)增值稅減免,做,借:應(yīng)交增值稅,貸:營業(yè)外收入。你看對嗎
老師匯算清繳時,涉及限額扣除成本費用項目,剛好這些成本費用項目里有些匯算清繳前,未取得發(fā)票。那限額扣除時已經(jīng)調(diào)增的金額,和無票支出部分在其他行調(diào)增部分,會重復(fù)調(diào)增納稅嗎?老師,我這里有點懵
其他應(yīng)交款這個科目,可以用來核算社保費嗎?具體怎么核算?
好的,謝謝
是計提的總數(shù)沖回,還是只有多計提的部分沖回???
你好,都可以的,兩個分錄的結(jié)果就是差額的負數(shù),都可以
那我,這樣做可以嗎?我原本是計提了5萬的年終獎,實際上發(fā)放是3萬的
你好,分錄沒問題啊
好的好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利