不是,應(yīng)重分類的其他流動(dòng)資產(chǎn)正數(shù)
應(yīng)交稅費(fèi)的待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,導(dǎo)致財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù),這個(gè)怎么處理?
如果待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額太多,資產(chǎn)負(fù)債表上應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)金額太大,該怎么處理比較好
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我每次收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都是借 原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款。然后比如月末沒(méi)有銷項(xiàng)發(fā)票開(kāi)出去,我就沒(méi)有去認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,這樣一來(lái)時(shí)間久了,就會(huì)產(chǎn)生財(cái)務(wù)報(bào)表應(yīng)交稅費(fèi)是負(fù)數(shù),負(fù)數(shù)金額就是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,那這樣報(bào)表有沒(méi)有問(wèn)題,會(huì)不會(huì)產(chǎn)生預(yù)警
如果有待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 報(bào)表出來(lái) 應(yīng)交稅費(fèi) 是負(fù)數(shù)?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù),可以嗎?
小規(guī)模公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷流程是哪些?
請(qǐng)問(wèn)有經(jīng)驗(yàn)的老師,公司是酒店提供住宿、餐飲服務(wù)的,收到從小規(guī)模處購(gòu)進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票需要確認(rèn)按按票面稅額抵扣還是按票面金額和基礎(chǔ)扣除率計(jì)算抵扣?謝謝!
組織盤點(diǎn)大會(huì),盤點(diǎn)方面成本核算要提什么要求讓其他部門提供
老師,請(qǐng)問(wèn)一下我看到2023.10月的增值稅銀行支付了1萬(wàn)多,但是沒(méi)有計(jì)提增值稅,現(xiàn)在要調(diào)賬的話要怎么寫分錄吖?
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)建安發(fā)票需要部分沖紅寫什么理由最合理?
老師,您好,我們公司在外面租了個(gè)人房東的房子,然后租金是5000元,房東他個(gè)人繳納了個(gè)稅+房產(chǎn)稅金額是120元,然后房繳納的這個(gè)120元的稅,要求 要我們公司承擔(dān),然后我們公司對(duì)公支付了租金+稅費(fèi)錢給房東,總計(jì)是5120元,那這個(gè)租金5000元是有發(fā)票的,120元沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)到時(shí)入賬怎么入,做無(wú)票處理嗎,然后年度匯算清繳時(shí)納稅調(diào)增嗎
請(qǐng)問(wèn)老師公司提供租賃服務(wù),購(gòu)入相應(yīng)的租賃資產(chǎn)應(yīng)該計(jì)入什么科目呢?
@樸老師,老師您好!就像您說(shuō)的我轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出,是做壞賬損失的名義轉(zhuǎn)進(jìn)去對(duì)吧?然后把轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出的這部分讓老板簽字,老師,您有這個(gè)模板嗎?可以發(fā)我一份不?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下,法人繳納實(shí)收資本款項(xiàng),將備注寫成了注資款,可以嗎?
老師即有消費(fèi)稅又有增值稅,計(jì)提附加稅的時(shí)候只從消費(fèi)稅及附加稅申報(bào)表上取數(shù)就可以了,對(duì)嗎
提交給稅務(wù)的報(bào)表 應(yīng)交稅費(fèi) 是不是不可以負(fù)數(shù)? 上個(gè)會(huì)計(jì)提交的報(bào)表往來(lái)還有負(fù)數(shù)呢?
同學(xué)您好,是的,報(bào)表不是負(fù)數(shù),科目余額是負(fù)數(shù)正常的