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如果待認證進項稅額太多,資產(chǎn)負債表上應(yīng)交稅費負數(shù)金額太大,該怎么處理比較好

2021-06-28 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-06-28 17:11

?你好 你? 待認證進項稅這么多 。 你 實際沒有產(chǎn)生銷項稅所以暫時是沒有認證抵扣是嗎??

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快賬用戶3293 追問 2021-06-28 17:12

是的,一直沒有開票

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:17

你好那你就掛著? 就行了。 不處理的。? ? ? ? 除非你放棄抵扣了? 轉(zhuǎn)成本或者費用去? ?

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快賬用戶3293 追問 2021-06-28 17:18

負數(shù)一兩百萬也沒事?

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快賬用戶3293 追問 2021-06-28 17:19

肯定抵扣啊,要不然那要交好多稅,本來進項票都不夠呢,因為那個項目比較大

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齊紅老師 解答 2021-06-28 17:26

?你好? 可以的。 你留抵進項稅多? 是正常的。? ? ?那你不去調(diào)整 留著??

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?你好 你? 待認證進項稅這么多 。 你 實際沒有產(chǎn)生銷項稅所以暫時是沒有認證抵扣是嗎??
2021-06-28
你好 ;這個不影響的;正常做賬; 只是你要注意下 稅負率即可; 別認證太多哈? ?
2023-05-23
調(diào)這個對于這個在資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)”,三、財務(wù)報表相關(guān)項目列示   “應(yīng)交稅費”科目下的“應(yīng)交增值稅”、“未交增值稅”、“待抵扣進項稅額”、“待認證進項稅額”、“增值稅留抵稅額”等明細科目期末借方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負債表中的“其他流動資產(chǎn)”或“其他非流動資產(chǎn)”項目列示;“應(yīng)交稅費——待轉(zhuǎn)銷項稅額”等科目期末貸方余額應(yīng)根據(jù)情況,在資產(chǎn)負債表中的“其他流動負債”或“其他非流動負債”項目列示;“應(yīng)交稅費”科目下的“未交增值稅”、“簡易計稅”、“轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅”、“代扣代交增值稅”等科目期末貸方余額應(yīng)在資產(chǎn)負債表中的“應(yīng)交稅費”項目列示。
2021-03-30
你好,就一個月或幾個月大沒有風(fēng)險,因為庫存也會大幅度增加的,數(shù)據(jù)可以比對出來的,但是長期都這樣就會有風(fēng)險
2020-11-26
你好,同學(xué), 可以重分類到其他流動資產(chǎn) 借其他流動資產(chǎn) 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅未認證進項稅額
2023-12-06
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