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老師你好,小規(guī)模納稅人1月開具的藍(lán)字發(fā)票已入賬并做了成本結(jié)轉(zhuǎn)和利潤結(jié)轉(zhuǎn),2月開具紅字發(fā)票的分錄要怎么做呢

2024-03-01 15:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-01 15:27

借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)

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快賬用戶7300 追問 2024-03-01 15:27

結(jié)轉(zhuǎn)的成本和利潤不用去管它嗎

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齊紅老師 解答 2024-03-01 15:27

對的,是的,這里不用管的,月末的時候你統(tǒng)一結(jié)轉(zhuǎn)。

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快賬用戶7300 追問 2024-03-01 15:31

月末再做負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)嗎,老師

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齊紅老師 解答 2024-03-01 15:33

你好對的是的,是這么做的

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借應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù) 貸主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
2024-03-01
你好在第十第一欄和第三欄填寫負(fù)數(shù)
2022-04-21
你好,要做應(yīng)收、稅和主營業(yè)務(wù)收入即可,成本沖抵再結(jié)轉(zhuǎn)
2021-12-28
你是小規(guī)模還是一般納稅人!
2023-03-04
你好!這個建議不用另外做處理了,直接拿發(fā)票貼進(jìn)去
2023-08-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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