同學(xué)你好 借主營業(yè)務(wù)成本 貸銀行存款等科目
銷售貨物時,先收款開具了發(fā)票,次月發(fā)出貨物,那么什么時候確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本呢,每個環(huán)節(jié)的分錄怎么做
老師你好。本月公司開出了一張銷售發(fā)票,內(nèi)容是研發(fā)技術(shù)服務(wù)費,那么同事就歸入了其他業(yè)務(wù)收入,那請問月末的時候需要結(jié)轉(zhuǎn)其他業(yè)務(wù)成本嗎?如果要,那要怎么做分錄呢?
你好老師。本公司這個開具了一些模具發(fā)票和研發(fā)技術(shù)的發(fā)票出去。那么銷售的時候怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄?
老師,生產(chǎn)加工型企業(yè),開出的技術(shù)服務(wù)費發(fā)票,怎么做分錄,月末怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
老師你好,小規(guī)模納稅人1月開具的藍(lán)字發(fā)票已入賬并做了成本結(jié)轉(zhuǎn)和利潤結(jié)轉(zhuǎn),2月開具紅字發(fā)票的分錄要怎么做呢
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟(jì)法和25年中級經(jīng)濟(jì)法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進(jìn)車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?