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上月給客戶開具普票,成本已經結轉。本月開具紅字發(fā)票,重新開了一張專票。做賬時上月已經結轉的成本還需要沖了再入嘛。還是只需要做應收、稅和主營業(yè)務收入就可以。

2021-12-28 15:49
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-12-28 15:55

你好,要做應收、稅和主營業(yè)務收入即可,成本沖抵再結轉

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你好,要做應收、稅和主營業(yè)務收入即可,成本沖抵再結轉
2021-12-28
同學您好,本月收到發(fā)票之后,先紅沖原來暫估的那個 比如借:庫存商品 負數(shù) 貸:應付賬款 負數(shù) 然后拿發(fā)票重新入賬 借:庫存商品 正數(shù) 貸:應付賬款正數(shù)
2023-10-07
可以的,可以這么做的。
2022-10-25
你好,10月未作廢沖紅發(fā)票,正常確認收入成本,11月開具紅字發(fā)票,要做負數(shù)收入和結轉負數(shù)成本
2021-11-15
同學,你好 下月來發(fā)票后需要紅沖回去,再按照發(fā)票重新做帳
2023-04-27
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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