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老師 問一下出口退稅 收到退稅 分錄怎么做

2024-03-01 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2024-03-01 11:50

同學你好 外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型

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快賬用戶8211 追問 2024-03-01 11:51

生產(chǎn)型企業(yè)

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齊紅老師 解答 2024-03-01 11:51

?:賬務(wù)處理如下:   1、購入貨物及接受應(yīng)稅勞務(wù)時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    ?貸:銀行存款/應(yīng)付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應(yīng)收賬款等    ?貸:主營業(yè)務(wù)收入   結(jié)轉(zhuǎn)成本   借:主營業(yè)務(wù)成本   ? 貸:庫存商品。   3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應(yīng)退稅額、當期免抵稅額。賬務(wù)處理如下:   借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)(當期應(yīng)退稅額)   ? ? 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額)(當期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務(wù)成本(當期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)(當期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款(增值稅)。

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快賬用戶8211 追問 2024-03-01 11:54

計提能當月嗎 計提加收到退稅款

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齊紅老師 解答 2024-03-01 12:01

同學你好 那得看退稅速度了

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快賬用戶8211 追問 2024-03-01 12:07

退稅報表是當月提交上去的 退稅也是當月下來的

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齊紅老師 解答 2024-03-01 12:09

按我上面給你的來做

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快賬用戶8211 追問 2024-03-01 12:16

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-03-01 12:21

同學你好 滿意請給五星好評,謝謝

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同學你好 外貿(mào)企業(yè)還是生產(chǎn)型
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借銀行存款貸其他應(yīng)收款
2024-06-06
外貿(mào)企業(yè)出口退稅會計分錄 1.購進出口貨物時,取得增值稅專用發(fā)票: 借:庫存商品 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款/銀行存款 2.確認外銷貨物的銷售收入,根據(jù)外幣金額和選定匯率確定銷售額: 借:應(yīng)收賬款等 貸:主營業(yè)務(wù)收入 3.結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 4.根據(jù)征稅率與退稅率的差率,將不可退的進項稅計入成本: 借:主營業(yè)務(wù)成本(征退稅差額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出) 5.貨物出口后,根據(jù)退稅率,計算應(yīng)收出口退稅額: 借:應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 6.收到出口退稅款: 借:銀行存款 貸:應(yīng)收出口退稅款(增值稅)
2022-08-24
好借銀行存款,貸應(yīng)收出口退稅款。
2024-03-06
你好!借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅款
2024-02-22
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