在具體的什么問題
老師,掛預(yù)付賬款的時候,因為是復(fù)制之前的憑證做的,預(yù)付科目掛賬的時候日期沒改是去年的,這樣的憑證還需要改日期嗎
您好,老師,我是建筑公司,這個月把預(yù)交增值稅,抵扣完還有一部分沒法抵扣要交ne,這個2025.03怎么做分錄呢,我做借,轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:未交增值稅那不是未交增值稅那里又有余額了
公司有退休員工上班,退休員工工資會合并計算個稅嗎
題82這題除了答案C能確認,A和B怎么確認和計算呢
公轉(zhuǎn)私,我們是一般納稅人,轉(zhuǎn)了7000元給個人,他自己不肯用自己名義代開發(fā)票,他就用他公司開了一張普票給我們,相當于資金流付給他自己和開票信息公司開不一致。這樣普票有影響嗎?我是讓他作廢還是把錢退回
郭老師,什么叫一票制合同,什么情況要簽訂
您好,老師 跨月紅沖一般貿(mào)易銷售收入,記賬時,匯率是選擇藍字發(fā)票匯率嗎?
老師,18年的進項稅13萬在25年7月份轉(zhuǎn)出來了,我想問問滯納金有多少錢
老師,實習生,申報個稅是按照工資薪金申報嗎?
請問老師 3c產(chǎn)品的批發(fā)和零食的增值稅稅負率和企業(yè)所得稅稅負率是多少
請問會計學(xué)堂是有一套手工賬模版嗎
你是說你做了賬務(wù)處理,它自動出報表,是這種嗎?你去更多里面有一個會計工作模板找一下 應(yīng)該是沒有 現(xiàn)在大部分記賬軟件很少有這種了
對,就是你說的那種,現(xiàn)在我做了賬,但是資產(chǎn)負債表不清,可以幫我看下是什么原因嗎?怎樣可以發(fā)excel表給你
那你平時有做科目余額表嗎?因為你這個資產(chǎn)負債表是期末余額或者是明細賬總賬也可以
有同步的,平時都能,就是12月我做了年終結(jié)轉(zhuǎn),資產(chǎn)負債表不平了
那你看一下你是不是也做了借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤差額是這個。
對對,是的,不知道什么問題
你看下你的未分配利潤資產(chǎn)負債表的這個月是不是正確的?
不對,這個月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額多了我結(jié)轉(zhuǎn)的一整年的今年
分錄應(yīng)該沒錯,損益表也沒錯,就是資產(chǎn)負債表不知道怎么就不平了
不對,這個月的資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末余額多了我結(jié)轉(zhuǎn)的一整年的金額
那就很有可能他設(shè)置的這個問題啊,他設(shè)置的時候,本年利潤和未分配利潤的余額都包含在里面,你如果不修改公式你這個本年利潤別結(jié)轉(zhuǎn)了。
好像是,如果我年終結(jié)轉(zhuǎn)后,把12月的損益表的凈利潤行刪掉就也能平。年終結(jié)轉(zhuǎn)的分錄可以不做的嗎?憑證也是要打印的,不做這筆分錄合理不?
可以不做的,你單獨獨記錄出來,你哪一年本年利潤是多少。
還有個分錄問題,如果是年度虧損的結(jié)轉(zhuǎn),是借利潤分配,還是貸方紅字利潤分配呢?
軟件做賬的,借本年利潤負數(shù),貸利潤分配,未分配利潤負數(shù),其他的都可以了。