在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),固定資產(chǎn)的價(jià)值通常是按照其凈值來列示的,也就是說,需要減去相關(guān)的累計(jì)折舊。這里涉及的累計(jì)折舊主要有兩個(gè)方面的金額:本期發(fā)生額和期末余額。 累計(jì)折舊的本期發(fā)生額:這是指在一個(gè)特定會(huì)計(jì)期間內(nèi)(如一個(gè)季度或一年),固定資產(chǎn)因使用、磨損或其他因素導(dǎo)致的價(jià)值減少的總額。這通常反映在損益表(或利潤表)中,作為營業(yè)費(fèi)用的一個(gè)組成部分。 累計(jì)折舊的期末余額:這是指到資產(chǎn)負(fù)債表編制日為止,固定資產(chǎn)累計(jì)折舊的總金額。這個(gè)金額通常會(huì)在固定資產(chǎn)的明細(xì)賬或固定資產(chǎn)卡片中記錄,并用于計(jì)算固定資產(chǎn)的凈值(原值減去累計(jì)折舊)。 在編制資產(chǎn)負(fù)債表時(shí),固定資產(chǎn)的價(jià)值應(yīng)該按照其凈值列示,即原值減去累計(jì)折舊的期末余額。這是因?yàn)橘Y產(chǎn)負(fù)債表反映的是企業(yè)在某一特定日期的財(cái)務(wù)狀況,而期末余額代表了到該日期為止的累計(jì)折舊總額。 因此,在登記固定資產(chǎn)時(shí),應(yīng)該減去累計(jì)折舊的期末余額,而不是本期發(fā)生額。
資產(chǎn)負(fù)債表中,累計(jì)折舊本年合計(jì)數(shù)是不是用期末余額——期初余額,就是今年所發(fā)生的累計(jì)折舊累計(jì)數(shù)
本年累計(jì)折舊是用資產(chǎn)負(fù)債表的期末數(shù)減去期初數(shù),還是用累計(jì)折舊明細(xì)賬的貸方余額?
做資產(chǎn)負(fù)債表,登記固定資產(chǎn)時(shí)是減去累計(jì)折舊的本期發(fā)生額還是減累計(jì)折舊的期末余額?
匯算清繳的固定資產(chǎn)原值看科目余額表固定資產(chǎn)的期末余額,本年折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方,累計(jì)折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的期末余額嗎?
匯算清繳的固定資產(chǎn)原值看科目余額表固定資產(chǎn)的期末余額,本年折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的本年累計(jì)發(fā)生額的貸方,累計(jì)折舊、攤銷額看累計(jì)折舊的期末余額嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?
老師好!請教您幾個(gè)問題,謝謝,謝謝! 1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
1、購進(jìn)回來的發(fā)票明細(xì)和開給客戶的發(fā)票明細(xì)不相同,是怎么處理呢? 2、有些零碎的東西購買回來沒有發(fā)票,但又要開票給客戶,怎么辦呢? 3、有些購進(jìn)回來的貨,賣給客戶不用開票的,怎么處理呢? 4、在軟件記賬時(shí)購進(jìn)所有的商品包括小的商品都要在庫存商品和主營業(yè)務(wù)收入設(shè)置二級科目數(shù)量金額核算嗎?以便后面結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本?
老師,您好!請教您 公司代扣代繳顧問費(fèi)因延遲了申報(bào)產(chǎn)生了滯納金,請問這個(gè)是記,營業(yè)外支出-其他,還是滯納金,呢? 謝謝老師指導(dǎo)!
老師您好,我們公司是小規(guī)模,在去年四季度的時(shí)候開了46萬的發(fā)票交了增值稅,在今年二季度你銷售退回把這46萬的發(fā)票其中的16萬沖紅,在二季度除了沖紅的16萬發(fā)票外,沒有發(fā)生其他業(yè)務(wù)。請問這16萬的增值稅可以退嗎?
出納把本該存到分公司a的現(xiàn)金存到了分公司b,現(xiàn)在由分公司b轉(zhuǎn)賬到分公司a,這筆現(xiàn)金是分公司a的營業(yè)收入,要怎么做賬,涉及幾個(gè)分錄
老師,增值稅是32136.45,城建稅多少?教育費(fèi)附加多少?地方教育費(fèi)附加多少?
數(shù)電票下跨月的發(fā)票還能沖紅嗎
老師,您好,麻煩講解下紅色圈里面,6300是怎么算出來的,謝謝?
自己組裝的電腦沒有發(fā)票,可以計(jì)提折舊嗎
你好,可以的, 沒問題
學(xué)員朋友您好,沒有發(fā)票也可以支付憑證正常入賬,這是在所得稅前做納稅調(diào)整