你好,可以的,可以這樣子。
一般納稅人1月份進(jìn)項(xiàng)票,是到2月份認(rèn)證是嗎
老師你好。請問一般納稅人1月份開的普通發(fā)票,2個(gè)月申報(bào)增值稅,2月有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票需要認(rèn)證嗎?能抵扣1月份普通發(fā)票增值稅稅額嗎?
2月8號才認(rèn)證發(fā)票進(jìn)項(xiàng),報(bào)一月份增值稅時(shí)候可以抵扣嗎?進(jìn)項(xiàng)發(fā)票開票日期都是1月份
一般納稅人 1月份 銷項(xiàng)稅20 進(jìn)項(xiàng)稅19 上期留底2 1月份繳納增值稅0 2月份 銷項(xiàng)稅30 進(jìn)項(xiàng)稅20-19+2=3元 上期留底3 1月份繳納增值稅30-5+3=28元 請問1月份跟2月份關(guān)于增值稅的會計(jì)分錄是什么的呢?
你好,老師,我們今年2月份升的一般納稅人,1月份的進(jìn)賬專票可以抵扣認(rèn)證嗎?
甲公司固定資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給乙公司,2024.12.31劃轉(zhuǎn)的,已提折舊會計(jì)分錄如何的不,如原值8萬,折舊累計(jì)3萬
南乳開票稅收分類是豆制品還是調(diào)味品,查了稅收編碼,兩者都有出現(xiàn)
老師你好,我們其他應(yīng)付款金額過大,我們是總公司和分公司之間來回資金周轉(zhuǎn),總公司和分公司同一個(gè)法人,就是在當(dāng)?shù)赜珠_了一個(gè)分公司,前期分公司運(yùn)行資金周轉(zhuǎn)從總公司轉(zhuǎn)過來的,現(xiàn)在稅局問我們,我們該怎么解釋合適,避免稅務(wù)問題
咨詢下:生產(chǎn)經(jīng)營所得季度預(yù)繳申報(bào),前兩個(gè)季度企業(yè)利潤表僅有利息收入,稅務(wù)系統(tǒng)強(qiáng)制要求,填報(bào)把這部分利息放到收入中。三季度目前利潤表產(chǎn)生費(fèi)用,按照正常填寫時(shí),系統(tǒng)提示錯(cuò)誤【收入總額不能小于上期收入總額】。因?yàn)槔⑹杖氡炯径葲]有放到收入中統(tǒng)計(jì)。目前提示無法申報(bào)成功,這種情況一般怎么處理?
老師,企業(yè)所得稅第一季度第二季度以及后面幾個(gè)季度,季度平均值怎么取數(shù)計(jì)算呢?
老師我的軟件是金碟專業(yè)版的利潤表相同格式有兩種,一種是本期金額和上期金額 另一種是本期金額和本年累計(jì) 這兩種選哪種
確實(shí)投資款沒有到位,資產(chǎn)負(fù)債表全填寫了0,利潤表也全填寫了0,這個(gè)企業(yè)所得稅這邊提交不了?,F(xiàn)在我應(yīng)該怎么做?
個(gè)稅申報(bào)有錯(cuò)已經(jīng)繳納了個(gè)稅但是后期更正申報(bào)個(gè)稅對應(yīng)不上會計(jì)需要處理嗎?申報(bào)時(shí)忘記扣社保
老師好,10月發(fā)現(xiàn),9.30號出了出口報(bào)關(guān)單,但是沒開普票,現(xiàn)在專管員讓報(bào)稅在9月,請問,系統(tǒng)中如何填寫
老師,購買醫(yī)療設(shè)備投資到另外一家公司怎么做賬
以前不是必須1月份當(dāng)月認(rèn)證嗎?現(xiàn)在沒這個(gè)要求嗎?
你好沒有的,在申報(bào)之前認(rèn)證就可以了,現(xiàn)在是這樣子。
好的。謝謝老師
你好,不用客氣的嘞。