你好,沒有的話寫0的哈
請問之前幾年的申報(bào)數(shù)據(jù)是隨便申報(bào)的,開多少票就大概個(gè)成本費(fèi)用申報(bào),沒有做帳。除了增值稅,其他稅都沒有繳過。 之前沒有做帳,現(xiàn)在開始清點(diǎn)庫存跟應(yīng)收應(yīng)付那些,是不是作為七月份的期初數(shù)據(jù)填寫?,財(cái)務(wù)報(bào)表6月底數(shù)據(jù)就按這幾天整理出來數(shù)據(jù)加上今年發(fā)生收入支出填寫。年初數(shù)就還是按照系統(tǒng)之前申報(bào)的,不知道之前數(shù)據(jù),不知道怎么去修改。
老師好,憑票做帳,微虧,匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整表其他欄都據(jù)實(shí)填寫了,但想交點(diǎn)企業(yè)所得稅,就在其他欄里填了調(diào)增金額(無依據(jù),個(gè)人根據(jù)核定征收的征收率大致估的一個(gè)數(shù)字),這樣做有沒有風(fēng)險(xiǎn)?萬一稅務(wù)核查問調(diào)增依據(jù),怎么回答?
老師:請問所得稅匯算清繳。A105080資產(chǎn)折舊、攤銷情況納稅調(diào)整明細(xì)表數(shù)據(jù)都已經(jīng)填寫。但是相關(guān)賬載金額和稅收金額數(shù)據(jù)沒有自動帶到A10500納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中,申報(bào)失敗,這是哪里出了問題嗎
老師,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費(fèi)用表的時(shí)候,有一個(gè)銷售費(fèi)用的發(fā)票沒收到,那我是應(yīng)該不填寫金額,還是按照實(shí)際發(fā)生金額填寫,之后在納稅調(diào)整的表里,其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊
請問納稅調(diào)整增加額表里的折舊費(fèi)用和稅收滯納金怎么填寫,按照哪個(gè)數(shù)據(jù)填寫,其他數(shù)據(jù)都沒有發(fā)生是不是都填0?謝謝
總公司給分公司打款用于日常手續(xù)費(fèi)等備用,在打款時(shí)應(yīng)該備注什么
企業(yè)年度利潤表資產(chǎn)減值損失為負(fù)數(shù),做匯算清繳時(shí)需要在納稅調(diào)整明細(xì)表第33行填證書調(diào)整嗎
老師,手工帳登資產(chǎn)負(fù)債表時(shí)數(shù)字后面的小數(shù)點(diǎn)就算是零也要表示出來畫一橫或者是兩個(gè)零嗎
老師我4月份計(jì)提的工資,現(xiàn)在5月份即將發(fā)放(發(fā)的是4月的)發(fā)放4?工資的同時(shí)我也要報(bào)4月的個(gè)稅,個(gè)稅的具體數(shù)字我也算不清,我就在想我把四月的應(yīng)發(fā)工資數(shù)填在個(gè)稅表里,讓系統(tǒng)自己算出個(gè)稅,我在照抄系統(tǒng)上的個(gè)稅做實(shí)發(fā)的這筆分錄可以嗎
老師, 24年7月有2筆餐費(fèi)未付款,但是我做分錄的時(shí)候,用庫存現(xiàn)金支付了 現(xiàn)在還能在25年1月修改嗎?改成未付
都說年底結(jié)賬 分錄是 借本年利潤,貸利潤分配-未分配利。我想問的是這里的本年利潤 是不是指利潤表的本年累計(jì)金額轉(zhuǎn)到未分配利潤?
從業(yè)證書取消后,現(xiàn)在從事會計(jì)記賬工作,需要取得證書嗎
老師, 2月5號收到A公司的發(fā)票3萬元,2月9號A公司把這張發(fā)票紅沖了 這2張發(fā)票我要做分錄嗎?
稅金及附加借貸方表示什么
股權(quán)變更,按股東占比分配股權(quán)交分紅個(gè)稅,這個(gè)未分配利潤是按稅務(wù)報(bào)表還是哪里取的數(shù)
有的那兩個(gè)按哪里的數(shù)據(jù)填寫?
你好,稅收滯納金你在三方協(xié)議繳稅那里查明細(xì),可以查到的,折舊調(diào)增如果你們實(shí)際有的話,按照你們的數(shù)據(jù)寫,沒有寫0
每月都有折舊費(fèi)用,請問怎么填寫,怎么計(jì)算,謝謝
你好,這個(gè)一般企業(yè)沒有折舊調(diào)增金額的
如果要調(diào)增也是看企業(yè)自己情況去調(diào)的,沒有固定的計(jì)算公式的
可以直接寫零嗎
你好,這里一般都是0
請問納稅調(diào)整減少額怎么填寫?
你好,會計(jì)進(jìn)的數(shù)字多余稅收金額,就需要調(diào)減的金額