期間費用這里面填寫的是你發(fā)生額,不管有沒有發(fā)票,不允不允許抵扣。如果需要調(diào)增的,在納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
老師,想問下我之前有些費用做到管理費用-差旅費里了但不符合稅前扣除,所以想所得稅匯算清繳時給調(diào)增,但不清楚應該在納稅調(diào)整項目明細表的哪一行調(diào)整,假如需要調(diào)增1000元,我怎么填寫?是需要把管理費用-差旅費的全部金額寫在賬載金額里,稅收金額寫賬載金額-1000元嗎?
老師, 咨詢一個問題,就是所得稅匯繳清算里面的工資薪金表上的賬載金額和實際發(fā)生額是一致的,但是我個稅系統(tǒng)里面的一年的工資總額沒有這么多,就是說少申報了,我在填寫企稅匯算清繳的時候,是按照我賬上的數(shù)據(jù)填還是按照我個稅系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)填寫啊
老師,填寫企業(yè)所得稅匯算清繳期間費用表的時候,有一個銷售費用的發(fā)票沒收到,那我是應該不填寫金額,還是按照實際發(fā)生金額填寫,之后在納稅調(diào)整的表里,其他里面填寫需要調(diào)增的金額啊
企業(yè)所得稅匯算清繳,期間費用納稅調(diào)整明細表里沒有對應的填列的費用,我都填寫到其他列了,風險提示我其他需核實,請問可以這樣填列嗎?跟銷售總額一致
老師,你好,賬里面把有的發(fā)票做到管理費用,其實是屬于銷售費用的,那填寫年度匯算表的時候,填寫期間費用表,是一定得按做賬的科目金額填寫,還是可以把費用調(diào)整到正確的對應里面,
老師,我想全面學習一下稅法,就是關(guān)于稅的知識,我具體在哪里學習呢
匯算清繳時,覺得給老板轉(zhuǎn)的款多了,想調(diào)一下,咋填?
老師我的經(jīng)濟法單項選擇題總是錯很多,有什么好辦法可以提升么
老師您好,請問公司成本核算員手工核算直接材料,這個數(shù)量好確認,這個材料單價怎么獲得最合適呢?是按照每次采購的金額還是加權(quán)平均單價呢
#提問#請問老師原來自己開公司,現(xiàn)在在另一家企業(yè)打工,這家企業(yè)給申報個稅,但自己打開個稅app怎找不到這家公司,怎操作呢?謝謝
管理費用里的勞保用品應該填在企業(yè)所得稅匯算清繳里期間費用明細表的哪個位置?填在辦公用品嗎?
老師,請問下老板新轉(zhuǎn)讓過來一個公司,付了15萬給原來的老板,但是原來這個公司也沒有實收資本,固定資產(chǎn)那些原來也沒有入帳,那現(xiàn)在付出去的這個15萬該怎么做賬?
#提問#老師,應交稅費在報表中出現(xiàn)負數(shù)如何重分類
不征稅收入是調(diào)增還是調(diào)減
我馬上要接出納的崗,又是零基礎(chǔ),應該先學哪個課件?
好的,謝謝
不用客氣,工作愉快。
還有一個問題,就是我們單位所有的員工都是勞務(wù)派遣的,這個記賬放在管理費用-勞務(wù)費了,實際上我們發(fā)生了班車費、節(jié)假期福利等,這部分我們做賬記到福利費了,那我報企業(yè)所得稅年報的時候怎么填寫職工薪酬的表啊,實際上賬載金額職工薪酬是0,但是發(fā)生福利費了
你好,那這個福利費能讓對方給你們開發(fā)票嗎?
開到勞務(wù)派遣里面。
不能啊,直接就是我們付款給其他單位,其他單位開發(fā)票給我們,已經(jīng)發(fā)生完了
哦,那你做福利費抵扣不了所得稅的。還有你單位全部都是勞務(wù)派遣工的,不合理 這個有比例要求的。
那就是都需要調(diào)整增加唄
對的,是的,是這個意思,是這么做的。
好的謝謝老師
不用客氣,工作愉快。