你好 是不是電子發(fā)票是重新開的 紙質(zhì)發(fā)票開出來后被沖紅了呀 一般是不存在的呀 這個在我們省份一般不會編碼都是一樣的 這個也有省份差異羅 你也可以問下你們的稅務局 沒見過這樣的情況呀
老師我想問一下幾個問題:一,發(fā)票章模糊了,不可以入賬嗎?能不能重新在上面旁邊蓋個章?二,我那個發(fā)票系統(tǒng)上和紙質(zhì)發(fā)票號沒有核對就打印出來了,也就是說那個發(fā)票號不對,這樣能不能入賬,如果不能入賬要怎么辦?三,可能是打印機的原因,沒有把那個稅額完完全全的打印出來,這個發(fā)票要怎么辦?
老師,開發(fā)票時沒有注意紙質(zhì)發(fā)票號碼與開票系統(tǒng)號碼對應,造成我們一串發(fā)票都與系統(tǒng)號碼對應不上。想問,這種票是否可以一旦登錄電子稅務局勾選進項認證時,系統(tǒng)會顯示查不到此份發(fā)票?
老師好,公司在電子稅務局收到了“企業(yè)所得稅作廢發(fā)票稅前扣除”風險提示,給了一個被作廢的成本票的發(fā)票代碼,和作廢發(fā)票總金額,讓公司自查反饋情況,公司沒有遇見過這樣的情況,想請教:1、提示只是針對2022年4季度的企業(yè)所得稅嗎?我需要查范圍只在成本票開票時間是2022年10-12月之間的發(fā)票?2、提示里只有被作廢成本票的代碼,沒有票號,自查了收到的開票日期是2022年10-12月的成本票,有好多發(fā)票代碼都符合提示的發(fā)票代碼,不能判定哪張發(fā)票被作廢了,那這種情況電子稅務局哪個模塊可以查詢被作廢的發(fā)票號?還是說沒有辦法查詢,要一家家打電話問,如果對方說實話我們也沒有辦法嗎?有點不知道怎么自查!謝謝老師
數(shù)電發(fā)票不需要抄稅清卡了,那開票信息怎么上傳到稅務局呢?有抵扣在國家稅務局系統(tǒng)里勾選抵扣發(fā)票是不,然后如果是個體戶報稅的話,報表是自動生成不用去填數(shù)據(jù)是不?如果是公司的話所有數(shù)據(jù)還是需要自己去填跟以前紙質(zhì)發(fā)票一樣是不?老師可以按到順序回答詳細點嗎?謝謝!
老師開具紙質(zhì)版的紅字專票與開具電子紅字專票流程不一樣嗎,就是學堂里面稅控開票實戰(zhàn)云系統(tǒng)(UK版)里面開具紙質(zhì)專票紅沖,是步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→銷售方申請→填寫代碼、號碼→下一步→保存→上傳→ 回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅專用發(fā)票紅字信息表審核下載→下載→確定→ 回到發(fā)票管理→負數(shù)發(fā)票填開→增值稅專用發(fā)票負數(shù)→點擊文件夾圖標→選擇紅色信息表→打開→確定 ,但是開具電子紅字專票的步驟,步驟:發(fā)票管理→紅字信息表填開→購買方申請→未抵扣→填寫代碼/號碼/日期→下一步→保存→上傳→回到發(fā)票管理→紅色信息表→增值稅電子專用發(fā)票紅字信息表查詢→進入開具→開具。這個不用下載,然后再進入負數(shù)發(fā)票填開嗎
我公司前兩年開通了進出口貿(mào)易,現(xiàn)在出口金額開始比較大了,出口是開形式發(fā)票稅點是0。是不是出口的設(shè)備也需要在國內(nèi)有進項發(fā)票。如果我不退稅,那么我也必須要進項發(fā)票嗎?如果不退稅,沒有進項發(fā)票,是不是國外收回的貨款就全部是利潤。年底造成企業(yè)利潤過高變的企業(yè)所得稅交很多
老師,計提契稅怎么做賬?
老師好,老板經(jīng)手購買的用于生產(chǎn)經(jīng)營的東西和服務(對公)一直沒有報銷,有的費用都兩年了,這種情況他后面要是報銷還能給報銷入費用或者成本嗎
老師,匯算清繳調(diào)整繳稅,分錄怎么做
請問公司沒有給員工買社保,也沒有簽勞動合同,已做滿一年多,大概要賠償多少錢?
工商年審,營業(yè)總收入里面加了營業(yè)外收入,能不更正嗎
老師,印花稅集體的時候是走稅金及附加嗎
問下以前年度的張,會計把數(shù)據(jù)寫錯了,造成少還了短期借款本金,多記了財務費用利息支出,最新年度要怎么調(diào)整,
購買商品發(fā)生破損賬務上怎么處理
老師,賬套中記賬時,營業(yè)外支出如果是貸方的話,是直接在貸方營業(yè)外支出,還是借方記營業(yè)外支出負數(shù)呀?