你好 1. 是的 如果你們當(dāng)?shù)貨](méi)有明確出文件 說(shuō)不可以加蓋兩個(gè)章的話(huà) 是可以的 2. 不能入賬的 作廢重新開(kāi)票的 3. 這個(gè)要作廢重新開(kāi)票的 調(diào)試下打印機(jī) 是不是設(shè)置沒(méi)對(duì)
老師我想問(wèn)一下幾個(gè)問(wèn)題:一,發(fā)票章模糊了,不可以入賬嗎?能不能重新在上面旁邊蓋個(gè)章?二,我那個(gè)發(fā)票系統(tǒng)上和紙質(zhì)發(fā)票號(hào)沒(méi)有核對(duì)就打印出來(lái)了,也就是說(shuō)那個(gè)發(fā)票號(hào)不對(duì),這樣能不能入賬,如果不能入賬要怎么辦?三,可能是打印機(jī)的原因,沒(méi)有把那個(gè)稅額完完全全的打印出來(lái),這個(gè)發(fā)票要怎么辦?
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我現(xiàn)在就是要開(kāi)發(fā)票,然后我現(xiàn)在我問(wèn)了一下,我代做賬的,他說(shuō)代開(kāi)發(fā)票的話(huà)可能超過(guò)45萬(wàn)就開(kāi)不出去了,然后我現(xiàn)在還要開(kāi)40萬(wàn)的發(fā)票出去,我就想公司的那個(gè)開(kāi)不出去的話(huà),能不能用,因?yàn)槲疫€有一個(gè)個(gè)體工商戶(hù)的那個(gè),可以開(kāi)發(fā)票,但是那個(gè)基本上一直沒(méi)有怎么用它,我現(xiàn)在就想的話(huà),先能不能個(gè)體工商戶(hù)開(kāi)40萬(wàn)的發(fā)票出去,然后在這一個(gè)半月在在這個(gè)季度之內(nèi),然后把這40萬(wàn)的進(jìn)賬,再就是再有進(jìn)賬發(fā)票進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái),這樣可以嗎?
你好,我們是購(gòu)買(mǎi)方,銷(xiāo)售方開(kāi)具紙質(zhì)專(zhuān)用發(fā)票給我們,我們把原件丟失了,現(xiàn)在讓對(duì)方把他們那邊的記賬聯(lián)復(fù)印件給我們?nèi)胭~,但是對(duì)方?jīng)]有復(fù)印,就直接從開(kāi)票系統(tǒng)里打印出來(lái)(如圖),然后蓋上發(fā)票專(zhuān)用章給我們,請(qǐng)問(wèn)圖片中的發(fā)票可以入賬嗎,因?yàn)楦袷讲灰粯?/p>
老師你好,我想問(wèn)一下,就是你看我們公司購(gòu)貨了,我們公司購(gòu)貨對(duì)方不給我們開(kāi)發(fā)票有收據(jù),但是那個(gè)收據(jù)讓他們拍個(gè)照片,然后我們打印出來(lái),嗯這個(gè)打印出來(lái)這個(gè)吧,就a4紙那么大的收據(jù)了,但是能能能看清,就是用這個(gè)入賬可以嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)調(diào)整了以前年度損益調(diào)整后調(diào)整到未分配利潤(rùn)里,要調(diào)整匯算清繳的表嗎
銷(xiāo)售產(chǎn)品貨已發(fā),對(duì)方款已付。我方還沒(méi)有開(kāi)票,我怎么記賬。
老師,所得稅費(fèi)用定義和內(nèi)容是?
登錄電子稅務(wù)局里,顯示要報(bào)送財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)(2024年),點(diǎn)擊填寫(xiě)申報(bào)表后,列表里有資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益變動(dòng)表、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則附注。請(qǐng)問(wèn)這些都是需要填寫(xiě)的嗎?
一般納稅人,月銷(xiāo)售額開(kāi)普票10萬(wàn)以?xún)?nèi),享受增值稅減免嗎
個(gè)稅申報(bào)5月份申報(bào)4月份,指的是4月份工資還是4月份實(shí)際發(fā)放的3月份工資
4月份按面值4.5元每單充值快遞單號(hào),充了1000單金額轉(zhuǎn)給4500元快遞公司,次月結(jié)算快遞費(fèi)1000單費(fèi)用3500元,返回差1000元,這個(gè)1000元在5月15號(hào)給充值新的單號(hào),我想問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做全部?
老師您好,您幫我看看別人用我公司做的業(yè)務(wù),我們的稅費(fèi)計(jì)算對(duì)嗎
老師,個(gè)體工商戶(hù)可以自行開(kāi)專(zhuān)票嗎
我們老板在海外引進(jìn)了一批投資,但是和公司的經(jīng)營(yíng)不相符,請(qǐng)問(wèn)怎么能到賬合理呢?如何能收到,使得利益最大化
老師作廢的發(fā)票要怎么做賬務(wù)處理?
你好作廢的發(fā)票 全部聯(lián)次保存 打叉作廢 系統(tǒng)也得作廢同步 。是當(dāng)月的作廢哈
當(dāng)月的作廢,不用做賬務(wù)處理嗎?如果是跨月作廢要怎么處理?
你好 是的 不需要做賬了 。 跨月了就要當(dāng)月入賬 次月做紅沖分錄