出口業(yè)務(wù)與進(jìn)項(xiàng)發(fā)票及稅務(wù)處理相關(guān)要點(diǎn): 進(jìn)項(xiàng)票需求:若退稅,必須有進(jìn)項(xiàng)票;不退稅,若想合規(guī)(免稅 / 視同內(nèi)銷),也需進(jìn)項(xiàng)票(免稅時轉(zhuǎn)出,視同內(nèi)銷時抵扣 )。 無票后果:國外收款因無成本票,賬面利潤虛高,企業(yè)所得稅大幅增加;還可能因采購不合規(guī)觸發(fā)稅務(wù)風(fēng)險 。 建議:盡量取得進(jìn)項(xiàng)票,明確出口增值稅待遇(退稅 / 免稅 / 視同內(nèi)銷 ),合規(guī)規(guī)劃降稅負(fù)、避風(fēng)險
入職一家生產(chǎn)制造企業(yè),大部分業(yè)務(wù)是出口業(yè)務(wù),這邊公司說是如果要退稅,一定要有與出口收入金額差不多的對應(yīng)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不然是要視同內(nèi)銷繳納增值稅啊。請問是這樣要求么,我的認(rèn)知里面好像只有外貿(mào)企業(yè)才必須銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一一對應(yīng)。如果是生產(chǎn)企業(yè),對于出口收入和進(jìn)項(xiàng)的比例有特殊的要求么?
我公司是生產(chǎn)企業(yè),我剛?cè)肼?,發(fā)現(xiàn)2021年出口的貨物已經(jīng)生成了報關(guān)單,但沒有開具增值稅普通發(fā)票(我公司是廣東的),也沒出口退稅申報,收了外幣掛在應(yīng)收賬款的貸方。我想問一下現(xiàn)在補(bǔ)開發(fā)票確認(rèn)收入是否還能享受免稅?是開免稅還是零稅?企業(yè)沒有留抵進(jìn)項(xiàng)稅還需要做退稅申報嗎?
一般人出口企業(yè),20年掛的外國預(yù)收賬款10萬,有報關(guān)單,實(shí)際業(yè)務(wù)也發(fā)生了,但是一直沒報收入,23年3月補(bǔ)開的0稅率發(fā)票,但是沒有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,3月暫估了,是不是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票要普票就可以,因?yàn)橐膊簧婕巴硕悾绻_了專票能抵扣內(nèi)銷的稅額嗎
老師,您好,我們是對外出口退稅一般納稅人外貿(mào)企業(yè),我們現(xiàn)在是因?yàn)槌隹诿舛?,也沒有什么內(nèi)銷的業(yè)務(wù),那我們是不是除了貨物出口用進(jìn)項(xiàng)之外,其他的推廣,翻譯費(fèi)用等用普票要更好一點(diǎn),可以全部進(jìn)費(fèi)用,因?yàn)槿绻〉脤F钡脑?,留抵金額也很多。
你好老師,生產(chǎn)企業(yè)如果有幾筆是貿(mào)易類型的業(yè)務(wù),那這幾筆相關(guān)的出口是按貿(mào)易類進(jìn)行出口退稅嗎,具體怎么操作的? 另外本年度貨物單證不齊的業(yè)務(wù)需要在本年年底視同內(nèi)銷,那這些業(yè)務(wù)到明年如果單據(jù)收齊了呢,已經(jīng)報稅了的該怎么賬務(wù)操作? 開具出口普通發(fā)票是需要所有相關(guān)單據(jù)齊全后對嗎,一般在報關(guān)單所屬月份內(nèi),那如果報關(guān)單是在月底的時候拿到的,但開票系統(tǒng)已經(jīng)截止了,怎么辦?
老師出口貨物所有流程
快賬軟件里面如果記庫存商品,哪個地方能記數(shù)量
誤將員工入職日期在個稅系統(tǒng)早填了2個月,本應(yīng)有個稅但沒帶出來,調(diào)成正確的后還用更正之前的申報表嗎
老師,您好,我想向您請教一下。在電子稅務(wù)局,申報企業(yè)所得稅之彰,是不是無論季報還是年報,都要先把財務(wù)報表申報了?
老師好,PPT怎么一下插入多少張
老師你好,請問直接材料,期初+本期-結(jié)存,結(jié)轉(zhuǎn)的成本是負(fù)數(shù)什么情況?
老師,我們借給別人錢之后,別的公司沒錢還不夠,給了我們貨,我們該怎么處理
請問老師上傳的上課手稿怎么下載不了???
老師,請問新注冊的公司做完稅務(wù)登記,電子稅務(wù)局怎么登錄?
求交社保的時間限制是幾號