同學(xué),你好 年度申報時,企業(yè)發(fā)生不可稅前扣除的稅收滯納金、罰款等支出,通過填報A105000《納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表》第19行“罰金、罰款和被沒收財物的損失”、第20行“稅收滯納金、加收利息”的第1列“賬載金額”、第3列“調(diào)增金額”進(jìn)行納稅調(diào)增處理。
老師,1、增值稅申報因漏報造成有幾筆沒有申報到,開票系統(tǒng)大于申報表而且是跨年要怎么處理呢?2、2021年年處置了一批固定資產(chǎn)使得企業(yè)所得稅年報跟增值稅收入有差異,要怎么處理?3、年報中的A105090中的7固定資產(chǎn)損失是怎么填寫的?資產(chǎn)損失直接計入本年損益金額是填寫固定資產(chǎn)處理后的虧損嗎(營業(yè)外支出)?資產(chǎn)處置收入是填賣出的金額不含稅?資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)是填賣出車輛的原值嗎?
老師,你好,我2022年有前幾年應(yīng)收賬款80446沒有收回,然后再2022年底我做賬:營業(yè)外支出 80446元,貸:應(yīng)收賬款80446元,然后現(xiàn)在是在營業(yè)外支出那壞賬損失填寫,然后再產(chǎn)損失稅前扣除哪個位置填寫,我還想把這筆80446元調(diào)增
我單位利潤表信用減值損失,報稅時企業(yè)報表里沒有這一項(xiàng) 應(yīng)該填到哪一欄?填到資產(chǎn)減值損失影響企業(yè)所得稅年報里的納稅調(diào)整項(xiàng) 如果按資產(chǎn)減值損失調(diào)應(yīng)該在哪里調(diào)增啊?
老師 營業(yè)外支出中有處置車輛的損失,有稅款罰沒損失 還有稅收滯納金 在填所得稅年報時應(yīng)該填到哪兒?
老師好,匯算清繳,我企業(yè)有稅收滯納金,報營業(yè)外支出的時候,填入哪一個表項(xiàng)中呢?非常損失?罰沒支出?其他?或者別的?
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
劇本推理公司開票可以開生活服務(wù)—其他娛樂服務(wù)嗎
個人把裝修好民宿給企業(yè)經(jīng)營,不收租金,年底利潤分成,要開發(fā)票嗎?個人所得稅要交嗎?
注冊遼寧冠名,注冊資金要求是什么
企業(yè)第一次登電子稅務(wù)局,沒有密碼怎么登陸啊
老師 我們有個客戶我這邊做賬顯示多付了三萬, 但是對方說正好平賬, 我這邊應(yīng)收賬款科目借方是負(fù)三萬, 我怎么平賬
老師,我2024年有暫估成本50000元。到現(xiàn)在沒有票,估計也回不來了。做匯算清繳調(diào)增,寫到哪里。是納稅調(diào)整表哪個位置,
老師好,請教一下,與朋友合伙辦了個公司,公司章程寫只有一個股東。股本金要100萬,但實(shí)際此股東轉(zhuǎn)入40萬,現(xiàn)在此股東要把法人轉(zhuǎn)讓其他人,(共3人合伙,另外兩人實(shí)際以借款形式把錢打入公司來運(yùn)營。)公司剛運(yùn)營1年,賬上有2萬元利潤,這種股權(quán)轉(zhuǎn)讓要交稅嗎
六稅兩費(fèi)包含哪些??????
老師,員工聚餐走福利費(fèi)嗎
那車輛損失可以直接計入營業(yè)外支出中的非流動資產(chǎn)處置一欄嗎
同學(xué),你好 嗯,可以的
稅收滯納金在營業(yè)外支出中填到哪一欄?
同學(xué),你好 第20行“稅收滯納金、加收利息”
不是期間費(fèi)用表 是一般企業(yè)成本明細(xì)表
同學(xué),你好 你有截圖嗎?
你好老師 是這樣的
同學(xué),你好 填在23欄里面
好的 老師 銷售費(fèi)用里的質(zhì)檢檢測費(fèi)我能歸集到期間費(fèi)用中的修理費(fèi)嗎
同學(xué),你好 嗯嗯,可以的
老師 期間費(fèi)用明細(xì)表中的分類項(xiàng)填寫的時候有什么注意的嗎
同學(xué),你好 重點(diǎn)注意福利費(fèi)、招待費(fèi)這類有扣除限額的
哦哦 那相對應(yīng)的105050職工薪酬表里面的工資 和福利費(fèi)數(shù)應(yīng)該填哪個金額
同學(xué),你好 工資,你和個稅系統(tǒng)里面的工資要對的上
個稅里面的工資應(yīng)發(fā)數(shù)嗎
同學(xué),你和 嗯嗯,是的