無票支出,先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目, 如果沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
老師在匯算清繳里暫估的成本怎樣 匯算清繳調(diào)增呢 填哪個表里呀 我看了一下 有個 納稅調(diào)整項目明細表 但是沒有這一行兒
老師,就是現(xiàn)在收到的發(fā)票要計入23年的匯算清繳成本費用里面去,如果沒有暫估就不能去做嗎,或者去調(diào)整23年憑證增加暫估成本
老師您好!我2023年的暫估成本200萬元。到目前沒有收到發(fā)票。我做匯算時,這個調(diào)增額應(yīng)該填在納稅調(diào)整表的哪一行?哪一列?
老師請問去年預估50萬成本在匯算清繳前沒法取得成本票了,要做納稅調(diào)增,是在匯算清繳的哪個表里填寫數(shù)據(jù)
老師你好,我們暫估的成本未拿到發(fā)票下個月才能拿到發(fā)票,我匯算清繳在哪個表調(diào)增,看了一圈沒有成本調(diào)增項
標準成本法,實際成本法,約當產(chǎn)量法他們的區(qū)別在哪?又是怎么寫去核算成本的。用哪種方法比較好
個人抬頭的入職體檢費可以在企業(yè)所得稅稅前扣除嗎?我司按照實際體檢費的75%報銷給個人
以前年度計提壞賬準備,當年已納稅調(diào)增?,F(xiàn)在收回壞賬,企業(yè)所得稅匯算清繳是調(diào)減吧?在納稅調(diào)整表資產(chǎn)減值準備欄次中填負數(shù)嗎?
老師,你好,請問有增值稅,企業(yè)所得稅,印花稅,后續(xù)公司無業(yè)務(wù),請問哪些需要做零申報
印花稅按次申報 要按時間截止日期申報嗎?比如說今天是5月22號,要卡這個時間點嗎?
一開始是以為是辦公費,已經(jīng)入賬, 原分錄: 借:管理費用——辦公費 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額) 貸:應(yīng)付賬款 后面發(fā)現(xiàn)是福利費已做進項轉(zhuǎn)出如何做分錄呢?
新辦公司如何開通稅務(wù)登記
老師,公司注銷后憑證得留多少早
老師,應(yīng)交稅費,應(yīng)交個人所得稅是登三欄明細賬嗎?
老師您好,這句話該怎么理解呢,怎樣去結(jié)轉(zhuǎn)成本呢
好的老師
不客氣,祝你工作順利。感覺不錯的話,麻煩給個五星好評哦。