您好!你們這里只申報(bào)你們發(fā)放的工資對(duì)應(yīng)的個(gè)稅,個(gè)人自己再去匯算清繳
老師,您好!我想咨詢一下我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,下月發(fā)放,就比如說(shuō)五月發(fā)放四月工資,然后六月份申報(bào)上月個(gè)稅時(shí),如果是單獨(dú)按照一個(gè)月計(jì)算個(gè)稅時(shí)有個(gè)稅,但是在扣繳端系統(tǒng)里面算的時(shí)候稅款是零,這個(gè)是按照那個(gè)算呢?
你好,老師!咨詢下我們這有個(gè)員工社保在交,工資也正常發(fā)放,但她在廣告公司也有收入,那么個(gè)稅是只按照我們這邊的工資計(jì)算還是說(shuō)累計(jì)計(jì)算呢?
老師您好,我想咨詢一下,我們公司是個(gè)個(gè)體戶,一直沒(méi)有報(bào)過(guò)工資,發(fā)放工資的人員都沒(méi)有交過(guò)社保,這邊公司是以經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)的稅(按核定征收走),我想咨詢一下,我這邊的工資是按勞務(wù)走比較合適還是工資做比較合適
老師您好,我們老板有好幾個(gè)公司,現(xiàn)在她把a(bǔ)公司一部分人員的社保挪過(guò)來(lái)在b公司購(gòu)買了,但是這些人的工資都按時(shí)正常在a發(fā)放,這其中只有一個(gè)人的社保費(fèi)按季度累計(jì)轉(zhuǎn)入,其他的都不會(huì)轉(zhuǎn)進(jìn)來(lái),老師我們購(gòu)買的是五險(xiǎn),我現(xiàn)在做b公司的帳,老師我這個(gè)分錄現(xiàn)在應(yīng)該怎么做呢
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一下培訓(xùn)費(fèi)開(kāi)的專票能抵扣嗎?
這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的有沒(méi)有問(wèn)題
老師,計(jì)提員工工資時(shí),個(gè)人部分的社保怎么處理?會(huì)計(jì)分錄怎么做呢?
老師,補(bǔ)提2023年折舊3W,如果放利潤(rùn)分配了,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表勾稽不平, 會(huì)不會(huì)有什么影響嗎?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,在銷售貨物時(shí),收入這一步我咋做 。借應(yīng)收賬款100,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(還未開(kāi)票,)
老師:建筑公司添加家經(jīng)營(yíng)范圍,鋼結(jié)構(gòu)安裝怎么添加
請(qǐng)問(wèn)老師:租賃發(fā)票稅率是多少?
老師,500元以下沒(méi)有發(fā)票,這個(gè)500怎么界定的,有次數(shù)和時(shí)間限制嗎
老師,我繳納房產(chǎn)的契稅,錄入了房產(chǎn)稅源信息,稅務(wù)局也復(fù)核了。但是我發(fā)現(xiàn)合同編號(hào)有誤,然后刪除了信息,申報(bào)表也作廢了,但是在契稅新增稅源信息里面還有這個(gè)數(shù)據(jù)我們要怎么才能讓這些數(shù)據(jù)不存在呀?
老師,比如我自己?jiǎn)挝还べY申報(bào)6000,其他單位給我申報(bào)1500,這1500我是先會(huì)交稅,匯算清繳的時(shí)候他會(huì)用1500*12+6000*12=90000的工資看我需要補(bǔ)稅還是退稅是嗎
那就是說(shuō)廣告公司發(fā)給員工的工資不影響本人個(gè)稅嗎
您好!會(huì)影響個(gè)人最終的個(gè)稅的,只是不影響你們公司給他申報(bào)的個(gè)稅
那就是說(shuō)最終個(gè)稅看全部公司累計(jì)收入咯。廣告公司不交社保純粹發(fā)點(diǎn)工資,最終個(gè)稅也會(huì)牽連的
您好!是這個(gè)意思,要累計(jì)來(lái)算個(gè)稅,多退少補(bǔ)
那是讓員工手機(jī)個(gè)稅軟件把信息先錄入吧
您好!如果是新員工,你得先增加他的信息,然后他再登錄個(gè)稅系統(tǒng)錄入他的附加扣除信息等等
好的,謝謝老師
不客氣,有問(wèn)題再溝通