看著是沒有問題 只要是 借本年利潤貸成本費用 借收入貸本年利潤 這樣做就沒問題
我這個結(jié)轉(zhuǎn)有問題嗎?
老師 幫忙看看這個月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問題嗎 每個月都是這樣的 沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
老師 幫忙看看這個月底結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)據(jù) 就看分錄 有什么問題嗎 每個月都是這樣的 沒有成本結(jié)轉(zhuǎn)
這個月沒有損益結(jié)轉(zhuǎn),沒問題吧
我結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候本年利潤為借方負(fù)數(shù)。這個有沒有問題啊
發(fā)票 進項和銷項 平進平出 屬于虧錢嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費都是交給房東,因為電費是在他的名下,可以開發(fā)票,水費開不了,他可以開收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個是成本類科目,在沒有形成無形資產(chǎn)時,年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開這種發(fā)票過來結(jié)算勞務(wù)費可以嗎?他說咨詢的稅務(wù)局,說只要大類下跟工程有關(guān)就可以開著發(fā)票,但我覺得不太對。
有個項目60萬,已開票20萬,未開票40萬,現(xiàn)對方無款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會開具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購蔬菜種子銷售 免稅嗎
余額表 無形資產(chǎn)1000 累計攤銷1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開果蔬店的,做外賬 購入蔬菜我記借庫存商品--蔬菜,不寫出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費放什么科目
老師請問,小規(guī)模我現(xiàn)在申請下個月成為一般納稅人,這個月我還可以按照小規(guī)模稅點開具發(fā)票吧
下面結(jié)賬還要顯示未結(jié)轉(zhuǎn)
要不要結(jié)轉(zhuǎn)
最后本年利潤的余額要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤才可以
為什么要未分配利潤
因為本年利潤不能有余額
那怎么做
你現(xiàn)在本年利潤余額是借方還是貸方 余額是多少
借方596524.05元? ?怎么做
你是虧損的嗎?那你做 借利潤分配未分配利潤596524.05 貸本年利潤
是的,虧損的
然后在結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個呢,不管了嗎
我看他們以前月份都有借方本年利潤有數(shù)字呀
他們沒結(jié)轉(zhuǎn)完哦 都要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤