您好,這個(gè)馬上就會(huì)開(kāi)發(fā)票嗎?
老師您好,10月貨物已交付對(duì)方,但沒(méi)開(kāi)票,也未收到款,可以確認(rèn)收入吧,借,應(yīng)收賬款100.貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入100.結(jié)轉(zhuǎn),借,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸,庫(kù)存商品,11月正式開(kāi)票時(shí)做,借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入_無(wú)票收入,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。這樣處理可以嗎,謝謝
我們是小規(guī)模納稅人,1月發(fā)貨做了分錄但未開(kāi)發(fā)票: 借:應(yīng)收賬款10000 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入9900 應(yīng)交增值稅100 發(fā)票等到5月客戶匯款后再來(lái)給他們,應(yīng)該怎么做分錄
老師,你好,這個(gè)月小規(guī)模普票免稅,怎么做賬,直接貸方做收入,還是做主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和稅費(fèi),完了稅費(fèi)直接做營(yíng)業(yè)外收入,還是做,借方銀行存款100貸方,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100這樣的?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人開(kāi)了普票后做賬是借:應(yīng)收 100貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 100嗎
小規(guī)模納稅人12月31日增值稅免稅。想要確定一些無(wú)票收入。我這做法是否正確? 1、確定無(wú)票收入時(shí),借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100(此時(shí)不計(jì)提應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅可以嗎? 2、后期開(kāi)票時(shí), ①先沖要開(kāi)票的那部分金額,借:應(yīng)收賬款(負(fù)數(shù))-30,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(負(fù)數(shù))-30 ②開(kāi)具專(zhuān)票時(shí),借:應(yīng)收賬款30 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入29.12 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅)0.87
發(fā)票 進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng) 平進(jìn)平出 屬于虧錢(qián)嗎
老師,我們施工租賃的民房,水電費(fèi)都是交給房東,因?yàn)殡娰M(fèi)是在他的名下,可以開(kāi)發(fā)票,水費(fèi)開(kāi)不了,他可以開(kāi)收據(jù)給我們?nèi)胭~扣除嗎?
老師,您好,研發(fā)支出~資本化支出,這個(gè)是成本類(lèi)科目,在沒(méi)有形成無(wú)形資產(chǎn)時(shí),年末怎么處理?
老師,現(xiàn)在施工班組代開(kāi)這種發(fā)票過(guò)來(lái)結(jié)算勞務(wù)費(fèi)可以嗎?他說(shuō)咨詢(xún)的稅務(wù)局,說(shuō)只要大類(lèi)下跟工程有關(guān)就可以開(kāi)著發(fā)票,但我覺(jué)得不太對(duì)。
有個(gè)項(xiàng)目60萬(wàn),已開(kāi)票20萬(wàn),未開(kāi)票40萬(wàn),現(xiàn)對(duì)方無(wú)款支付,需要用農(nóng)民公寓抵房。但不會(huì)開(kāi)具發(fā)票我司。那么我司這款要怎么做賬?
老師好 公司收購(gòu)蔬菜種子銷(xiāo)售 免稅嗎
余額表 無(wú)形資產(chǎn)1000 累計(jì)攤銷(xiāo)1000 需要處理嗎?一直這樣嗎?
老師,如果我們是開(kāi)果蔬店的,做外賬 購(gòu)入蔬菜我記借庫(kù)存商品--蔬菜,不寫(xiě)出蔬菜明細(xì),貸銀行存款。然后銷(xiāo)售出去,結(jié)轉(zhuǎn)成本我按收入的百分之多少一結(jié)轉(zhuǎn)行嗎。
定做紙箱版費(fèi)放什么科目
老師請(qǐng)問(wèn),小規(guī)模我現(xiàn)在申請(qǐng)下個(gè)月成為一般納稅人,這個(gè)月我還可以按照小規(guī)模稅點(diǎn)開(kāi)具發(fā)票吧
沒(méi)有下個(gè)月才開(kāi)
先做無(wú)票收入吧,下個(gè)月開(kāi)了票再申報(bào)負(fù)數(shù)
就應(yīng)收多少,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入就多少,下個(gè)月開(kāi)票了,在沖,在做一筆正確的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)
是的,下個(gè)月開(kāi)了再一正一負(fù)
沒(méi)開(kāi)票時(shí)借:應(yīng)收賬款100 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)這是多少個(gè)點(diǎn)(還是不用做這步)
小規(guī)模,不是按開(kāi)票來(lái)報(bào)稅嗎?我下個(gè)月開(kāi)票了再報(bào)可以嗎,這個(gè)月不做無(wú)票收入
這個(gè)是季度申報(bào),不影響的,你只要這個(gè)季度開(kāi)了就可以