你好做了匯算清繳的可以彌補(bǔ)虧損不用
小規(guī)模企業(yè),3月凈利潤(rùn)累計(jì)139萬(wàn),4月繳納了所得稅6萬(wàn)5千元左右,7月1日變更為一般納稅人,目前10月凈利潤(rùn)累計(jì)虧損32萬(wàn)9千元左右,請(qǐng)問12月底做年度所得稅納稅申報(bào)的時(shí)候,繳納的6萬(wàn)5的所得稅費(fèi)用會(huì)退回嗎?
老師,一般納稅人企業(yè),符合小型微利企業(yè)條件,今年第一二季度累計(jì)利潤(rùn)總額4萬(wàn),但是22年未分配利潤(rùn)是負(fù)23萬(wàn),請(qǐng)問需要預(yù)交所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人23年利潤(rùn)總額為-10萬(wàn),如果24年1-3月累計(jì)利潤(rùn)為7萬(wàn)元,那24年3月未需計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問老師,一般納稅人23年利潤(rùn)總額為-10萬(wàn),如果24年1-3月累計(jì)利潤(rùn)為7萬(wàn)元,那24年3月未需計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好!請(qǐng)教下我們公司至23年12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額累計(jì)為負(fù)400多萬(wàn),今年1月份利潤(rùn)總額100多萬(wàn),2月份利潤(rùn)總額為負(fù)30多萬(wàn),三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤(rùn)總額算還是說(shuō)和去年的累計(jì)計(jì)算呢?
老師,內(nèi)賬是不是只要是屬于當(dāng)期的費(fèi)用,就要入賬在當(dāng)期,不管有沒有付款,是嗎?
老師,可以給我詳細(xì)講講這四個(gè)事項(xiàng)嗎?有點(diǎn)想不明白
對(duì)方公司把商業(yè)承兌匯票背書給我們,具體要怎么做,懂得老師回答謝謝,不知道流程就別回復(fù)了謝謝
老師,咨詢一個(gè)問題,零售業(yè),采購(gòu)發(fā)票的明細(xì)和出庫(kù)單的明細(xì)不一樣,采購(gòu)商說(shuō)他們只有發(fā)票上那兩種進(jìn)賬,我們銷售的時(shí)候開發(fā)票是只開發(fā)票明細(xì)上的,還是按實(shí)際銷售的開
小規(guī)模納稅人(養(yǎng)雞合作社)建好的雞舍,還沒來(lái)的及使用,整體出售給另一個(gè)公司,怎么開票稅率多少?
老師 你好 我想問一下固定資產(chǎn)一次性稅前扣除是應(yīng)該怎么做帳呢 稅務(wù)上怎么操作呢
怎么把結(jié)轉(zhuǎn)了的租金收入調(diào)成押金
公積金怎么領(lǐng)取,多久領(lǐng)一次?
如果單位承擔(dān)個(gè)人部分社保,是不是變相地在加工資?
科創(chuàng)委,統(tǒng)計(jì)局,火炬系統(tǒng)。填的都是財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?是每個(gè)月都要申報(bào)嗎?還有高新申請(qǐng)下來(lái)了,要到稅務(wù)局備案嗎?才能享受加計(jì)扣除。之后三年審一次嗎?
那就是說(shuō)4月先將匯算清繳申報(bào),然后再填3月企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎
是的,對(duì)的,是這么做的。