你在報(bào)第一季度所得稅前做完匯算清繳就可以彌補(bǔ)虧損了,就不用計(jì)提了
小規(guī)模企業(yè),3月凈利潤(rùn)累計(jì)139萬(wàn),4月繳納了所得稅6萬(wàn)5千元左右,7月1日變更為一般納稅人,目前10月凈利潤(rùn)累計(jì)虧損32萬(wàn)9千元左右,請(qǐng)問(wèn)12月底做年度所得稅納稅申報(bào)的時(shí)候,繳納的6萬(wàn)5的所得稅費(fèi)用會(huì)退回嗎?
老師,一般納稅人企業(yè),符合小型微利企業(yè)條件,今年第一二季度累計(jì)利潤(rùn)總額4萬(wàn),但是22年未分配利潤(rùn)是負(fù)23萬(wàn),請(qǐng)問(wèn)需要預(yù)交所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人23年利潤(rùn)總額為-10萬(wàn),如果24年1-3月累計(jì)利潤(rùn)為7萬(wàn)元,那24年3月未需計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,一般納稅人23年利潤(rùn)總額為-10萬(wàn),如果24年1-3月累計(jì)利潤(rùn)為7萬(wàn)元,那24年3月未需計(jì)提企業(yè)所得稅嗎?
老師,你好!請(qǐng)教下我們公司至23年12月底利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額累計(jì)為負(fù)400多萬(wàn),今年1月份利潤(rùn)總額100多萬(wàn),2月份利潤(rùn)總額為負(fù)30多萬(wàn),三月份不是要交所得稅了嗎,那我們所得稅是按照今年的利潤(rùn)總額算還是說(shuō)和去年的累計(jì)計(jì)算呢?
老師,小規(guī)模納稅人生鮮超市這個(gè)月才開(kāi)業(yè),都是零售散戶(hù)。沒(méi)有開(kāi)票,報(bào)稅直接做無(wú)票收入嗎
老師,公司籌建期時(shí),老板借給公司資金都超過(guò)注冊(cè)資本100萬(wàn)了。如果銀行賬戶(hù)(公戶(hù))開(kāi)好,直接吧100萬(wàn)轉(zhuǎn)入實(shí)收資本里嗎?分錄:借:銀行存款100萬(wàn) 貸:實(shí)收資本 100萬(wàn) 這樣嗎? 前面掛的,其他應(yīng)收款-老板 這個(gè)怎么沖
公司籌建前期老板預(yù)先拿了100萬(wàn)進(jìn)貨,錢(qián)沒(méi)有進(jìn)入對(duì)公賬號(hào),有私號(hào)轉(zhuǎn)入供貨商賬戶(hù),這100萬(wàn)注冊(cè)資金嗎?做賬時(shí)是否也記在實(shí)收資產(chǎn)科目
幫我比較下,用小規(guī)模公司開(kāi)3點(diǎn)專(zhuān)票,我們給別人5點(diǎn),單價(jià)是230,用一般規(guī)模開(kāi)13點(diǎn)專(zhuān)票,給別人13點(diǎn)還有外加附加稅和其他小稅種,單價(jià)260,哪種劃算
做b公司的賬還在籌建期間b公司的一些費(fèi)用,是a.公司代付的,比如工資和報(bào)銷(xiāo)有一部分單據(jù)被a拿去做成憑證了,b公司這邊我用復(fù)印下也做分錄寫(xiě)上其他應(yīng)付款a嗎?因?yàn)檫€要報(bào)個(gè)稅
和客戶(hù)以FCA上海方式簽訂合同,報(bào)關(guān)單申報(bào)填寫(xiě)的FOB,費(fèi)用一欄都沒(méi)有填寫(xiě),但是我司支付了516元的進(jìn)倉(cāng)費(fèi)和操作費(fèi),請(qǐng)問(wèn)填寫(xiě)的正確嗎
老師,做賣(mài)汽車(chē)的外賬,記賬憑證附件,需要附件銷(xiāo)售合同嗎?
老師您好,公司關(guān)于2023年、2024年一直沒(méi)有實(shí)際發(fā)放工資,把工資計(jì)入了其他應(yīng)付款,然后在匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除,現(xiàn)在公司資金周轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)了,2025年9月公司開(kāi)始補(bǔ)發(fā)以前的工資,這個(gè)時(shí)候可以更正申報(bào)企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎?更正時(shí)可以填研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除嗎?
如果一個(gè)外貿(mào)公司沒(méi)有給員工繳納過(guò)社保,就不能申請(qǐng)退稅嗎?社保必須達(dá)到什么條件
老師,代賬公司去年把賣(mài)車(chē)的錢(qián)誤計(jì)入了主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,大概70萬(wàn)左右,今年調(diào)賬要不要把收入計(jì)入到以前年度損益調(diào)整里,還要調(diào)整折舊費(fèi)用,這樣有涉及到退稅,最好的辦法要怎么操作呢?