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老師你好,上個月老板從公司轉(zhuǎn)了5000到私賬去采購,發(fā)票已經(jīng)收到。但是我給銀行對公賬戶填寫時,摘要記錯了,記錄成老板工資發(fā)了5000。這種情況下記憑證的時候可以和銀行摘要不一致嗎?如果不能該怎么做呢。

2024-02-27 17:39
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-27 17:39

不可以的,你得按照實際情況來 你看下,你還能反結(jié)賬修改嗎?

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快賬用戶8244 追問 2024-02-27 17:42

老師的意思是,我按照銀行轉(zhuǎn)賬記錄的內(nèi)容。做相應(yīng)的憑證是嗎,這個只能記成老板的工資是吧

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齊紅老師 解答 2024-02-27 17:42

對的,是的,是這么做的。

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不可以的,你得按照實際情況來 你看下,你還能反結(jié)賬修改嗎?
2024-02-27
你好 是的 需要補 換一個人的 換個沒有工資或者年累計收入不到六萬的
2021-02-22
同學你好 事你們的備用金嗎
2022-12-15
能否調(diào)整:同一會計年度的錯賬,可紅字沖銷或補充分錄改;跨年度影響利潤 / 稅費的,用 “以前年度損益調(diào)整” 改,同時可能要更正稅務(wù)申報 。 不調(diào)整影響:對外報表失真,稅局、銀行等易質(zhì)疑;內(nèi)部核算亂,錯賬會 “滾雪球”,往來、成本、利潤都易錯 。
2025-06-16
同學你好: 1、往來你沖銷原來的其他應(yīng)付款,關(guān)聯(lián)單位應(yīng)掛其他應(yīng)收款或者其他應(yīng)付款,同一個往來單位最好在同一個科目下 A:借:其他應(yīng)付款 -辰諾 22 貸:其他應(yīng)付款-調(diào)賬 22 B:借:其他應(yīng)付款-調(diào)賬 10 貸:其他應(yīng)付款-辰諾 10 場地租賃費 借:銀行存款(現(xiàn)金 ) 5000 貸:應(yīng)交稅金-增值稅-銷項稅金 238.10(征收率5%) 主營業(yè)務(wù)收入 4761.9
2020-09-15
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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