你好,第一個(gè)需要視同銷售繳納增值稅,第二個(gè)它是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不一樣的。
老師,請(qǐng)問公司購(gòu)買手機(jī)送給客戶,增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣,還是屬于視同銷售呢? 《增值稅暫行條例》里規(guī)定: 不得進(jìn)項(xiàng)抵扣:用于簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目、免征增值稅項(xiàng)目、集體福利或者個(gè)人消費(fèi)的購(gòu)進(jìn)貨物、勞務(wù)、服務(wù)、無(wú)形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)。 視同銷售:講資產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目這里非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目是什么意思可以舉例子嗎?
26.下列行為中,屬于視同銷售貨物應(yīng)征增值稅的有()。A銷售代銷貨物B將委托加工的貨物無(wú)償贈(zèng)從給其他單位C向其他單位無(wú)償轉(zhuǎn)讓不動(dòng)產(chǎn)D將外購(gòu)的貨物用于免征增值稅項(xiàng)目
下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
將自產(chǎn)丶委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,可以舉例子嗎?
上海子公司銷售的定位是改變不了的,加工在外地,現(xiàn)在材料也是上海子公司的名義采購(gòu)的,是上海采購(gòu)委外加工,還是外地采購(gòu)?fù)獾丶庸ぴ黉N售給上海子公司,延伸出來的,如果我選擇外地工廠采購(gòu)原材料,直接平進(jìn)評(píng)出到上海,那么上海原來采購(gòu)的原材料要到外地工程賬上,這個(gè)賬上是做成買賣銷售嗎,這種稅務(wù)上有什么利弊之分嗎
老師請(qǐng)問,2024年補(bǔ)繳,第一季度,企業(yè)所得稅,滯納金多少,怎么算,是萬(wàn)分之五嗎
開給個(gè)人的增值稅發(fā)票上面顯示的稅額扣哪一方
老師,請(qǐng)問香港公司消費(fèi),他們不開票的,可以按照收據(jù)入賬嗎?這個(gè)單據(jù)入賬可以稅前扣除嗎?
老師好!我公司有一筆保證金收不回了,至少掛其他應(yīng)收款的,現(xiàn)在平掉是做借方營(yíng)業(yè)外支出嗎
利潤(rùn)表的本年累計(jì)營(yíng)業(yè)收入跟增值稅及附加稅申報(bào)里的貨物及勞務(wù)申報(bào)的金額應(yīng)該一致吧?
老師,請(qǐng)教一下,老板借款給公司,利息按銀行貸款利率收取,老板要開利息發(fā)票,月利息大概有4萬(wàn),開票是要交增值稅和個(gè)稅嗎?個(gè)人不能免增值稅嗎?
老師:購(gòu)買水果到供應(yīng)商這個(gè)報(bào)銷款是記入管理費(fèi)用-業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎?
老師進(jìn)出口退稅是怎么樣的喲?
銷售電話線路應(yīng)該開什么大類的發(fā)票(信息系統(tǒng)服務(wù)\\研發(fā)和技術(shù)服務(wù))
非應(yīng)稅項(xiàng)目是指啥
你好,現(xiàn)在沒有非應(yīng)稅項(xiàng)目,之前有營(yíng)業(yè)稅的。現(xiàn)在都是增值稅,都是應(yīng)稅項(xiàng)目。
那為啥現(xiàn)在稅法書上還寫非應(yīng)稅項(xiàng)目
2016年出來的文件,當(dāng)時(shí)剛營(yíng)改的還有一部分是交營(yíng)業(yè)稅的。
現(xiàn)在是不是過時(shí)了啊
是的,過時(shí)了,但是這個(gè)政策沒有變。
現(xiàn)在都營(yíng)改增了,都是增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目了,已經(jīng)不適用了啊
不適用了,但是政策沒有變,他沒有改呀
為啥不適用了,政策不改變啊
你好,政策沒有變,還是這一個(gè), 不過現(xiàn)在沒有非應(yīng)稅項(xiàng)目了