你好,這個(gè)是之前的,指的是營(yíng)改增之前的房子等這樣不交增值稅,交營(yíng)業(yè)稅的,現(xiàn)在沒(méi)有這個(gè)了,取消了 。
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目這里非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目是什么意思可以舉例子嗎?
將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目。請(qǐng)問(wèn)老師這句話是什么意思呢?設(shè)么叫做用于非應(yīng)稅項(xiàng)目呢
下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
.多選題下列視同銷售行為,在進(jìn)行會(huì)計(jì)處理時(shí),只是增值稅按銷價(jià)和稅率計(jì)算,并不確認(rèn)收入()。A將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利B將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物無(wú)償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人C將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目D將自產(chǎn)、委托加工或者購(gòu)進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者
將自產(chǎn)丶委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,可以舉例子嗎?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)下我單位士醫(yī)療器械公司,現(xiàn)在屬于籌備期間,沒(méi)有上貨,裝修期間,產(chǎn)生的費(fèi)用可以計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎
老師麻煩問(wèn)一下,個(gè)體戶的老板經(jīng)營(yíng)所得做了匯算清繳,個(gè)稅的匯算清繳也要做嗎?沒(méi)發(fā)工資,也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅
你好,個(gè)人出租非住房給公司需要交什么稅
老師,咨詢一下汽車4s店,商貿(mào)企業(yè),成本核算方法用哪種好呢?
老師好!我公司是做螺螄粉原材料銷售的,請(qǐng)問(wèn)需要辦食品經(jīng)營(yíng)許可證嗎
這個(gè)人在稅務(wù)局代開發(fā)票的,,交了個(gè)稅和增值稅,如何做分錄?
老師 做無(wú)票收入的分錄怎么做
老師,對(duì)于業(yè)務(wù)簡(jiǎn)單的公司,成本法采用月末一次加權(quán)平均法好,還是其他方法好
公司購(gòu)入的系統(tǒng)軟件,確認(rèn)無(wú)形資產(chǎn)了,系統(tǒng)軟件需要做累計(jì)攤銷嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,審計(jì)在25年5月調(diào)了24年12月份的賬(主要是重分類),請(qǐng)問(wèn)我現(xiàn)在做5月份的賬,需要充前面的重分類嗎?如果沖,是沖在5月好,還是沖在1月好?假如沖1月所得稅季報(bào)要更正嗎?
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可是這個(gè)是在新教材里面說(shuō)的視同銷售
你好,非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,是指非增值稅應(yīng)稅勞務(wù)、轉(zhuǎn)讓無(wú)形資產(chǎn)(專利技術(shù)、非專利技術(shù)、商譽(yù)、商標(biāo)、著作權(quán)除外)、銷售不動(dòng)產(chǎn)以及不動(dòng)產(chǎn)在建工程
從2016年5月1日起,我國(guó)已全面推行營(yíng)業(yè)稅改征增值稅,上述的非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目已全部改為增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目,因此非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目從此沒(méi)有了.營(yíng)業(yè)稅改征增值稅之前,應(yīng)稅項(xiàng)目分為增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目和營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目,相對(duì)營(yíng)業(yè)稅應(yīng)稅項(xiàng)目叫非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目.