最后一個(gè)分錄做反了 借生產(chǎn)成本貸原材料1kg
老師好!原材料購入有發(fā)票,入賬貸方記原材料,然后拿去加工借方記委托加工物資,貸方還是原材料,領(lǐng)用時(shí)記生產(chǎn)成本-原材料,這樣貸方不是有兩個(gè)原材料,請(qǐng)問怎么處理分錄?
老師,工業(yè)企業(yè)是不是,從原材料到出庫,借,庫存商品,貸銀行存款,再借生產(chǎn)成本貸原材料,轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,然后產(chǎn)成品入庫,就是借庫存商品貸生產(chǎn)成本,再就是借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品,這樣子的一個(gè)核酸過程?
老師,我們買了一些生物肥,然后用到了自己的實(shí)驗(yàn)田里面,這兩筆分錄怎么處理? 我是,借 原材料 貸銀行,領(lǐng)用:借生產(chǎn)成本 貸:原材料 因?yàn)椴皇卿N售所以不能銷售后結(jié)轉(zhuǎn)成本 而是在領(lǐng)用材料后直接借:主營業(yè)務(wù)成本 貸生產(chǎn)成本 可以么?郭老師回答
老師 還是一樣的問題,就是回爐料說原材料產(chǎn)生的不良品,然后沖銷成本,比如2.24日投入生產(chǎn)7KG原料, 不良品 1KG, 借:原材料 7KG, 貸:生產(chǎn)成本7KG, 然后沖減成本, 借:原材料 -1KG, 貸:生產(chǎn)成本 -1KG, 然后回爐料 怎么填分錄呢, 我不是增加了1KG的回爐料嗎?
老師,比如領(lǐng)用原材料分錄:借生成成本2000,貸:原材料2000。然后結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本分錄:借庫存商品,貸:生產(chǎn)成本,那庫存商品的價(jià)格是不是要比2000的大才對(duì)啊
老師,增值稅我現(xiàn)在取消申報(bào),當(dāng)月可開票額度會(huì)降下來啊,本來應(yīng)為沒申報(bào),額度不夠 我先申報(bào)了,額度就夠了,現(xiàn)在取消申報(bào),額度會(huì)再講下去啊 作廢申報(bào) 應(yīng)為我報(bào)錯(cuò)了
老師我們公司的工資是4月份的5月10日開,如果5月份開不了那我把應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款里對(duì)嗎?
就是我們公司之前開業(yè)時(shí)賬是給人代賬做的,2023年6份開業(yè),去年8月份收回自己做賬,有2筆虛擬賬不知道怎樣調(diào),2023年一筆2萬現(xiàn)金,2024年又一筆2萬現(xiàn)金的,這些用于23年8月份到24年5共計(jì)工資申報(bào)了36620,還有做車輛使用費(fèi)用1255.45這個(gè)還有發(fā)票呢(每個(gè)月計(jì)提和支付記錄)每一筆記錄都是借:庫存現(xiàn)金20000 貸:其他應(yīng)付款20000 這要怎樣調(diào)整比較合適(營業(yè)外收入合適,還是實(shí)收資本合適)
我公司因?yàn)橛泻贤m紛,律師讓提供某個(gè)員工的社保證明,該怎么提供
老板借現(xiàn)金3000怎么做憑證
老師,我接外賬回來,發(fā)現(xiàn)這一張發(fā)票單獨(dú)放著,是24年7月份開的一張發(fā)票,但是在24年7月份這個(gè)錢已經(jīng)付出去了,這張發(fā)票卻單獨(dú)放著,我怎么查她24年有沒有把這張發(fā)票做賬啊
新成立的公司社保還沒開戶呢,3月下旬開業(yè),有個(gè)員工4月和5月月薪都是6000,都是公司賬戶發(fā)的,有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
員工聚餐直接記去管理費(fèi)用福利費(fèi),還是要通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)核算?
我根據(jù)外賬會(huì)計(jì)23年10月份憑證做的賬,我做完以后我10月底的資產(chǎn)負(fù)債表和她給我的報(bào)表會(huì)差個(gè)93000,電子稅務(wù)系統(tǒng)里也收到93000的發(fā)票,但是我怎么都找不到為什么會(huì)和外賬會(huì)計(jì)給的資產(chǎn)負(fù)債表差93000,她的預(yù)付賬款和應(yīng)付賬款都比我多個(gè)93000,我該怎么做賬
固定資產(chǎn)的科目余額,賬面價(jià)值,和賬面凈值有什么區(qū)別?怎么記憶?
老師 可以完整幫我寫下分錄不 謝謝
借生產(chǎn)成本 貸原材料, 借原材料 貸生產(chǎn)成本 重新回爐,借生產(chǎn)成本 貸原材料。
第二筆是 沖銷嗎?
對(duì)的,是的。是怎么理解的
沖銷 分錄 借:原材料 回爐料 1KG 貸:生產(chǎn)成本1KG,說那樣嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。只收回來的廢料。