你好,購買原材料的話原材料應(yīng)該在借方,為什么在貸方?
借:委托加工物資(實(shí)際成本) 貸:原材料(計(jì)劃成本) 材料成本差異 老師,這個(gè)原材料是在貸方啊,就理解為某企業(yè)計(jì)劃發(fā)出去的原材料好比是100元?然后委托加工物資是在借方,理解為受托方給我加工出來的東西是好比是120元?
老師,委托加工物,1-11月沒有做委托加工,而直接記入了借:生產(chǎn)成本 貸:原材料。12月收到外協(xié)廠一次性開進(jìn)的加工發(fā)票。本月賬務(wù)處理1、先沖紅 借:生產(chǎn)成本 負(fù)數(shù)(1-11月加工物的合計(jì)數(shù)) 貸:原材料 負(fù)數(shù) 2、做委托加工發(fā)出、加工費(fèi)、收回、領(lǐng)料的會(huì)計(jì)分錄,老師這樣處理妥當(dāng)嗎?
老師好!原材料購入有發(fā)票,入賬貸方記原材料,然后拿去加工借方記委托加工物資,貸方還是原材料,領(lǐng)用時(shí)記生產(chǎn)成本-原材料,這樣貸方不是有兩個(gè)原材料,請(qǐng)問怎么處理分錄?
委托加工物資。發(fā)出材料 借委托加工物資 1000 貸原材料1000 不考慮加工費(fèi),收回加工產(chǎn)品 原材料900。因?yàn)?00是合理損耗,所以記入科目借 原材 1000 貸委托加工 1000 但是實(shí)際收到900個(gè)罐子,后期庫存實(shí)際數(shù)和賬上數(shù)差100這100損耗怎么處理?
我公司是受托加工公司,那進(jìn)了受托原材料,我是要怎么賬務(wù)處理呢?還有如果我是委托方,我發(fā)出材料出去之后是借委托加工物資,貸原材料,那我收到后又是怎么處理呢?
14日,向雪蓮公司銷售Jk產(chǎn)品400件,單位售價(jià)250元,增值稅稅額13000元款項(xiàng)已存入銀行
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫未收到
10日,向前進(jìn)公司銷售Jp產(chǎn)品200件,單位售價(jià)600元,增值稅稅額15600元款項(xiàng)暫
老師可以講一下中間那個(gè)3那坨怎么算的嗎
老師可以講詳細(xì)一點(diǎn)嗎
3月付了2000,4月付了尾款2000,3月份做的預(yù)付4月份也是做的預(yù)付并且4月份沒有收到發(fā)票,這個(gè)費(fèi)用該怎么做賬
老師好,個(gè)體戶的經(jīng)營所得稅的稅率表麻煩發(fā)一下
老師你好,購買的超市購物卡的發(fā)票開給單位可以進(jìn)單位成本嗎
請(qǐng)問老師一人獨(dú)資企業(yè)的投資比例怎么填
月末在產(chǎn)品的原材料費(fèi)用怎么算,沒看懂
領(lǐng)用時(shí)不是寫貸方嗎?
您好,采購時(shí)借原材料貸應(yīng)付賬款領(lǐng)用時(shí)借生產(chǎn)成本貸原材料,這樣的話沒有兩個(gè)貸方原材料
那么拿去切割好再自己加工,外發(fā)是不寫借委托加工物資,貸原材?
你好!收回的時(shí)候還要沖一個(gè)借方
收回分錄借原材料,貸委托加工物資?
你好,可以這樣操作,或者是借生產(chǎn)成本貸委托加工物資
如果按你這樣不是貸方還是兩個(gè)原材料?
您好,你是原材料直接發(fā)出呢,還是你自己加工后再發(fā)出再收回?
直接發(fā)出
你好!這樣的話你分?jǐn)?shù)這樣寫,采購時(shí)借原材料貸應(yīng)付賬款,發(fā)出時(shí)借委托加工物資貸原材料 收回時(shí)借生產(chǎn)成本貸委托加工物資
現(xiàn)在是一張材料發(fā)票,一張是原材料的加工發(fā)票,我就弄不懂分錄怎么做,就是貸方有兩個(gè)原材料
你好,原材料發(fā)票是你采購的嗎?你不是按上面的流程操作的嗎?
是的,我試著操作下
進(jìn)來按噸算,外發(fā)收回按根算,這個(gè)需要統(tǒng)一單位
您好,是的,需要統(tǒng)一,否則單價(jià)無法核算
統(tǒng)一會(huì)有出入的沒那么準(zhǔn)確,能不直接入制造費(fèi)用?不通過委托加工物資
你好,可以這樣核算,