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老師 我是小規(guī)模 我在23年12月份開了一張專用發(fā)票 24年1月份時候申報(bào)繳納稅款 我想問23年填應(yīng)交增值稅填多少 看哪個科目

2024-02-23 17:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-23 17:22

你好,你看一下你開的稅率是多少?1%還是3%?如果是1%的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款不含稅的金額乘以1%。

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快賬用戶6432 追問 2024-02-23 17:28

我開的13個點(diǎn)專票

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快賬用戶6432 追問 2024-02-23 17:29

我就是想知道我填23年的應(yīng)交增值稅填哪個數(shù)據(jù)怎么看

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齊紅老師 解答 2024-02-23 17:29

小規(guī)模沒有13%的。你再確認(rèn)一下的。

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快賬用戶6432 追問 2024-02-23 17:30

開的電子專票

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快賬用戶6432 追問 2024-02-23 17:30

確認(rèn)過了 可以開出來13個點(diǎn)的專票 打12366問過了

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齊紅老師 解答 2024-02-23 17:33

優(yōu)惠政策 增值稅小規(guī)模納稅人3%減按1%征收率征收增值稅 政策內(nèi)容 自2023年1月1日至2023年12月31日,對月銷售額10萬元以下(含本數(shù))的增值稅小規(guī)模納稅人,免征增值稅。增值稅小規(guī)模納稅人適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收率征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 該政策延續(xù)執(zhí)行至2027年12月31日。 政策依據(jù) 1.《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于明確增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策的公告》(財(cái)政部 國家稅務(wù)總局公告2023年第1號) 2. 《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅等政策有關(guān)征管事項(xiàng)的公告》(國家稅務(wù)總局公告2023年第1號) 3.《財(cái)政部 稅務(wù)總局關(guān)于增值稅小規(guī)模納稅人減免增值稅政策的公告》(財(cái)政部 國家稅務(wù)總局公告2023年第19號) 享受條件 1.適用于增值稅小規(guī)模納稅人。 2.按照現(xiàn)行規(guī)定應(yīng)當(dāng)預(yù)繳增值稅稅款的小規(guī)模納稅人,凡在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額未超過10萬元的,當(dāng)期無需預(yù)繳稅款。在預(yù)繳地實(shí)現(xiàn)的月銷售額超過10萬元的,適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項(xiàng)目,減按1%預(yù)征率預(yù)繳增值稅。 3. 納稅期限。按固定期限納稅的小規(guī)模納稅人可以選擇以1個月或1個季度為納稅期限,一經(jīng)選擇,一個會計(jì)年度內(nèi)不得變更。 開票注意事項(xiàng) 小規(guī)模納稅人適用3%征收率銷售收入減按1%征收率征收增值稅政策的,應(yīng)按照1%征收率開具增值稅發(fā)票,納稅人可就該筆銷售收入選擇放棄減稅并開具3%增值稅專用發(fā)票;小規(guī)模納稅人適用月銷售額10萬元以下免征增值稅政策的,可就該筆銷售收入選擇放棄免稅并開具增值稅專用發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-02-23 17:33

很確定,告訴你小規(guī)模沒有13%的增值稅,你再去問吧。

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快賬用戶6432 追問 2024-02-23 17:37

嗯 您說得對 是3的專票

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齊紅老師 解答 2024-02-23 17:37

不含稅的金額乘以3%。按照這個來。

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快賬用戶6432 追問 2024-02-23 17:44

額 就是計(jì)算出來對吧 那實(shí)繳呢 我看哪里

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齊紅老師 解答 2024-02-23 17:44

對的,是的,這個金額就是實(shí)際繳納的。

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你好,你看一下你開的稅率是多少?1%還是3%?如果是1%的話,借應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,貸銀行存款不含稅的金額乘以1%。
2024-02-23
同學(xué),你好 不需要調(diào)整
2024-03-29
你好1 目前 看到反饋不一樣,需要您問下您稅局口徑,是改之前小規(guī)模期間申報(bào)表,之前交過稅沒 ,之前學(xué)員問稅局反饋回復(fù)說之前沒有交稅這個開紅字不需要填寫申報(bào)了,,還是直接可以一般納稅人簡易計(jì)稅3% 下面去負(fù)數(shù)申報(bào) 減免表減征額按2% 負(fù)數(shù)去填寫,
2021-05-13
24 年 1 月通常不用就該筆收入交個人所得稅。因?yàn)榧t沖及重開發(fā)票應(yīng)調(diào)整 23 年賬務(wù),將相關(guān)收入確認(rèn)在 23 年。24 年 1 月申報(bào)時,按調(diào)整后的 23 年 12 月實(shí)際收入情況填寫,該筆收入不體現(xiàn)在當(dāng)月申報(bào)數(shù)據(jù)中,匯算清繳時再按調(diào)整后全年數(shù)據(jù)申報(bào)。若為定期定額征收,紅沖對當(dāng)期影響可能不大,但年度匯算時應(yīng)向稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況。
2025-04-25
直接按紅沖后的銷售收入申報(bào)就是了
2023-04-13
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