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老師,我上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯了,是金額做錯了。請問要怎么做會計分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯誤分錄是借應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅

2021-10-12 11:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2021-10-12 11:04

您好,做個紅沖再補一個正確的分錄

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快賬用戶7746 追問 2021-10-12 11:05

老師 就是按照原來的分錄,記紅字就可以對嗎。不用改方向吧

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齊紅老師 解答 2021-10-12 11:07

是的,不用改方向,直接紅字沖掉

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您好,做個紅沖再補一個正確的分錄
2021-10-12
同學你好 這個跨年補計提是會影響利潤的
2022-07-01
?借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅進項 借應交稅費應交增值稅銷項 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項大于進項 借應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅未交增值稅 如果銷項小于進項 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-04-07
你好同學,你怎么沖掉的,
2023-05-12
同學你好 沒有錯 在做繳稅的分錄 借應交稅費應交增值稅未交增值稅 貸銀行存款
2023-04-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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