您好,做個紅沖再補一個正確的分錄
老師,我上個月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅做錯了,是金額做錯了。請問要怎么做會計分錄沖銷掉,重新更正。我做的錯誤分錄是借應交增值稅_轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸未交增值稅
加計抵減弄錯了,重新申報更正后需要交補交一部分增值稅,請問我這個分錄要怎么做.補交完我的分錄是借未交增值稅,貸銀行,現(xiàn)在賬上未交增值稅有一個借方余額,不知道怎么調(diào)平,肯定是要補提增值稅,沖減其他收益的吧,那分錄怎么寫
@郭老師 那請問老師 我的分錄應該怎樣做呢 我做了 借:銀行存款 貸:其他業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 就直接做了結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 貸:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)進項稅 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 這樣給抵了 老師 我錯在哪里了
老師,增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 借:應交稅費-應交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這樣做錯了嘛? 為什么轉(zhuǎn)出未交增值稅科目會有余額?怎么平?
我上個月借應收,貸主收入,應交稅費-未交增值稅,其中應交稅費-未交增值稅,這筆分錄金額錯了,今個月我做相反的分錄沖掉了,可是資產(chǎn)負債表余額不平是什么原因?正確的分錄該怎么做
小企業(yè)會計制度下匯算清繳需要補稅分錄是適用于未來適用法嗎?直接借所得稅費用,貸應交稅費,借應交稅費貸銀行存款,借本年利潤貸所得稅費用?
第 1 題這個式子 8000?14000?15200 除以 200?400?400=29208 這個平均單價咋這么高啊
老師,當月收到20臺電腦,10臺空調(diào)的發(fā)票,一起10萬塊錢,款支付了一部分 我怎么做分錄 需要把每臺空調(diào),每臺電腦的價錢都寫上嗎?
老師,你好,把abc三種原材料調(diào)配出一種新產(chǎn)品算不算生產(chǎn)?就是簡單調(diào)配成一種產(chǎn)品。
有哪些是賣了要結(jié)轉(zhuǎn)成本,用成本科目的
銷售商品未開發(fā)票和采購商品未開發(fā)票區(qū)別在哪?如何做賬,是否需要做賬,次月發(fā)票到了又如何做賬
老師,這題A選項不應該是其他應收款嗎
昨天下午快五點有個座機號碼給公司財務打電話,財務不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機號,這可怎么辦啊,要回個電話問問啥事嗎
老師請問換了一臺電腦個稅申報除了以法人和財務人員身份進去,系統(tǒng)恢復進去之外還有什么辦法才能看到以前的申報信息,包括附加人員的信息
請問下老師,我需要設(shè)立一個執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師 就是按照原來的分錄,記紅字就可以對嗎。不用改方向吧
是的,不用改方向,直接紅字沖掉