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19年增值稅計提錯了,今年怎么更正?當初會計科目是借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅貸應交稅費—未交增值稅。增值稅申報的是正確的,只是計提錯了

2021-10-26 14:55
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-10-26 14:56

你好;? ?直接紅沖了結轉即可。 這個不涉及損益科目的??

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快賬用戶8637 追問 2021-10-26 15:00

可不可以直接把相差的金額直接沖了?還是整張憑證沖紅再計提一下?

頭像
齊紅老師 解答 2021-10-26 15:02

你好 ; 可以地你可以部分紅沖的。 摘要寫清楚的?

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相關問題討論
你好;? ?直接紅沖了結轉即可。 這個不涉及損益科目的??
2021-10-26
?您好,您好,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 10 貸:應交稅費-未交增值稅 10 交稅時 借:應交稅費-未交增值稅 10 ? 應交稅費-簡易計稅 ?5 貸:銀行 ? 15
2025-01-14
同學你好 這個跨年補計提是會影響利潤的
2022-07-01
是的,這個不對,你是。肖像大還是進項大?
2023-04-13
同學你好 紅沖錯誤的,重新做正確的
2021-01-14
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