你好,銷售車時需要交增值稅附加稅,還有印花稅。

我公司是一般納稅人,從4S店鋪買了一輛新車,取得機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,抵扣進項,新車記在公司名下,是公車?,F(xiàn)在車輛用了幾年,打算賣出,賣給D公司,D公司是一般納稅,我現(xiàn)在要給對方開票,對方付款,但是這個票我怎么開?稅率多少?專票還是普票?
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
什么情況下需要進項轉(zhuǎn)出?單位買大貨車的車險現(xiàn)在要退車險,保險公司要我們把發(fā)票,開紅字信息表,我現(xiàn)在分錄要怎么寫?當時的發(fā)票是專票已經(jīng)抵扣
我司加工企業(yè),進項只有電費,今年買了一部車取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣,在沒有那么多電費的情況先開了銷售票出去,這種情況有什么問題嗎
公司買了一臺車,取得了專用發(fā)票,已抵扣進項,現(xiàn)在想賣,是貸款買的,這種情況下,公司需要交什么稅
在會計方面,現(xiàn)在做的工作是會計,有初級證,除了中級職稱要考(注會、高級根本考不過,也不考慮),還能考什么證會有價值?比如審計師?稅務(wù)師?經(jīng)濟師?有什么好的學習方法和哪個更性價比高
公司租我的車,一年一萬二,從2016至2025年共計十年12萬,現(xiàn)在才結(jié)算,我怎么給對方代開發(fā)票?一年一開還是一次12萬都能開出來?
員工個人社保,也是由公司去交,這部分如何做分錄
購買方罰款,我放開紅沖發(fā)票沖掉原來對應(yīng)業(yè)務(wù)里貨物的一部分對應(yīng)的金額,這部分計入營業(yè)外支出存貨損毀?按紅沖的發(fā)票金額紅沖還是按成本。
老師,您好,我公司是外貿(mào)公司,出口了一批貨物 ,這月報稅時,海關(guān)的出口數(shù)據(jù)推送到稅務(wù)系統(tǒng)上了,但是改貨物的的進項票供應(yīng)商還未開給我們,導致我們現(xiàn)在是預估的入庫,那這個預估的成本是否可以結(jié)轉(zhuǎn)成本 ,還是按實際情況,不確認收入,報稅收入差異200多萬,寫明原因,行嗎,或者怎么處理更好,謝謝了
我們公司是汽車銷售有限公司,我們公司賣保險給客戶的時候,送了100塊錢代金券給客戶,然后這個成本。算進了我們續(xù)保的成本,客戶拿著代金券去做保養(yǎng),抵扣了100塊錢出來,應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理?
建筑企業(yè)付木材木器加工費怎樣做分錄?
老師,請問利潤表里面要報的稅收滯納金跟稅后滯納金是一個意思吧!
老師,會計離職交接明細是什么?
調(diào)表不調(diào)賬是如何調(diào)的
老師,增值稅的稅率按13%嗎,印花稅按合同嗎
印花稅按照合同金額乘以3/10000增值稅對的。
因為我們抵扣了,所以不想享受賣二手貨物的優(yōu)惠對嗎
你好你好對的是這樣情況,所以按13%。
老師,公司是貸款買的,如果賣了以后,那貸款那部分分錄怎么做,就是直接把剩下的錢還了的分錄嗎
這個你和貸款公司協(xié)商,按照協(xié)商的結(jié)果處理。
我做的是長期應(yīng)付款,如果提前還款,直接把長期應(yīng)付款沖減了就可以對嗎
對的借長期應(yīng)付款貸銀行存款。
好的,謝謝老師
不客氣,祝您工作學習愉快。