同學(xué)你好 對的 直接自己開就可以了
老師,我方是汽車銷售公司,對方開了機動車專票,當(dāng)月又紅沖作廢了,我在勾選抵扣進項稅時,顯示有對方開具的紅字專票信息,我方在交稅時,會扣除我們抵扣的進項稅嗎,還有個問題就是我們十月處理了一臺固定資產(chǎn)車,稅率是13,老師我在報稅時把這個固定資產(chǎn)清理的收入怎么申報
汽車銷售公司,把一臺庫存車轉(zhuǎn)為公司自用。廠家給我們開具了專票9.98。未進項抵扣。車輛上戶需要自己給自己公司開具了機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票。購買方銷售方都是自己公司的名稱。售價11。請問,廠家開具的專票進項可否抵扣。自己開具的機動車銷售發(fā)票,是不是進項跟銷項可以對抵。會計分錄怎么做。
老師你好,想問下我單位非二手車公司之前購買了一臺汽車,已抵扣進項。作為固定資產(chǎn)了。現(xiàn)在將汽車出售了。已經(jīng)給購買方機動車二手車統(tǒng)一發(fā)票了。還需要給對方開具增值稅專用發(fā)票,對方才能抵扣進項稅是嗎?我們在家自行就能開具13%專票嗎?
老師我想咨詢一下您,我們公司購買了一輛車是固定資產(chǎn),這輛車我們已經(jīng)入賬了,現(xiàn)在對方要讓我們開銷售折讓的紅字信息表,我們開了機動車的銷售折讓紅字信息,對方他們開負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們收到負(fù)數(shù)發(fā)票是要沖減固定資產(chǎn)的原值和進項稅額轉(zhuǎn)出對嗎
老師好,我單位是汽車銷售行業(yè),集團內(nèi)部調(diào)撥了一輛車,開的是增值稅專用發(fā)票,但是對方操作失誤導(dǎo)致進項不能抵扣,已經(jīng)跨月了,現(xiàn)在我們開了紅字信息申請表,有給他們重新開了增值稅專用發(fā)票,那現(xiàn)在紅字信息表做賬怎么處理
老師你好,我新入職一家家電公司,因沒人交接我需要去淘寶后臺申請發(fā)票,導(dǎo)致稅務(wù)會計報上月稅款,因沒有進項導(dǎo)致需要繳納3萬的稅,老板罵我一頓,現(xiàn)在有沒有辦法少繳納稅款
老師,到底工資和社保,個稅計提發(fā)放怎么做呀
老師給出納轉(zhuǎn)備用金,怎么做分錄,做其他應(yīng)收款出納名字,還是其他應(yīng)收款備用金
上個月開的票,這個月客戶想叫把重量改一下,重新開,但是我們已經(jīng)報稅了,怎么辦?
找a同事給b同事代領(lǐng)工資,即b同事個稅正常申報但工資打到a同事銀行卡里,問題一:委托協(xié)議必須附在憑證后面嗎,是通過網(wǎng)銀代發(fā)工資模塊給員工發(fā)的工資,銀行回單不會體現(xiàn)哪名員工對應(yīng)多少工資,這種情況需要把委托書附在憑證后面嗎。 問題二收到工資,不一定轉(zhuǎn)給委托方b,可能轉(zhuǎn)給其他人,這種情況,不在委托書里寫明轉(zhuǎn)給誰可以嗎,a和b之間沒有異議,公司也沒異議
老師,籌辦期發(fā)生的費用想要在當(dāng)年一次性扣除,有限額扣除的費用,比如職工福利費、業(yè)務(wù)招待費,記入管理費或銷售費用時,二級科目用福利費、業(yè)務(wù)招待費,還是籌辦費?
排骨的稅收分類編碼是什么
老師監(jiān)理老師報名費做什么科目
準(zhǔn)備進一家生產(chǎn)并銷售的紅磚廠,不知道對方公司采用哪種成本核算方法,是否按數(shù)量進行分配,想采購的黏土,煤炭這些原材料如何計算用量
你每月提供的未辦理退稅明細表要核準(zhǔn)是否收匯完結(jié)才能做進去,沒有完結(jié)的客戶暫時不能做到里面辦理退稅,和銀行對賬確定收匯都完結(jié)了才能做進去。像DREAM客戶屬于滾動式付款,經(jīng)常會有欠款,這種情況也是很常見,建議根據(jù)對方外匯的金額做個明細表,統(tǒng)計具體收匯金額,這樣才好區(qū)分收匯可以辦哪個月。遇到滾動式付款客戶是不是和老板這么建議?
老師,單位之前又買了汽車,只收到了機動車銷售統(tǒng)一發(fā)票,沒收到增值稅專用發(fā)票,我直接做固定資產(chǎn)了,抵扣進項了??梢詥?
同學(xué)你好 這個可以的
是二手車發(fā)票如果抵扣的話需要單獨開具增值稅發(fā)票,新車的就是機動車統(tǒng)一發(fā)票就可以直接抵扣,是嗎
同學(xué)你好 對的 這個可以直接抵扣
老師,開增值稅專用發(fā)票時,規(guī)格型號必須要填寫嗎?如果填寫 填寫什么呢?
同學(xué)你好 對的 必須要填寫的
我沒填寫,在備注一欄寫車牌號了,行嗎
?同學(xué)你好 這個也是可以的哦