你好,根據(jù)實際加工費收入開具發(fā)票,是沒有問題的?
老師我想請教一個問題,就是貿(mào)易公司比如說購進(jìn)商品400元有專票,運費100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項可以抵扣,那100元的運費是普票不可以抵扣的,因為運費普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項抵進(jìn)項后我還要交100元的增值稅,可我購進(jìn)時是實實在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師,利潤奇高,沒有進(jìn)項成本費用發(fā)票。 發(fā)票情況是這樣的:公司做了一個研發(fā)項目,物料客戶提供了一部分,沒發(fā)票;研發(fā)人員,以及專配測試用了很多外部人員,這方面也沒發(fā)票;加上一些業(yè)務(wù)費用;預(yù)計百來萬的進(jìn)項缺口,這一塊需要開增值稅專票來抵。老師有沒有什么意見和建議
老師:我想請問一下,除了發(fā)電的和物業(yè)可以開具電費發(fā)票外,還有什么行業(yè)是可以開具電費發(fā)票的?我們屬于零售業(yè),然后把鋪面轉(zhuǎn)租,公司在電力公司有開戶,這種情況下是否可以向租戶開具增值稅專用發(fā)票
我司加工企業(yè),進(jìn)項只有電費,今年買了一部車取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣,在沒有那么多電費的情況先開了銷售票出去,這種情況有什么問題嗎
老師您好,我公司十月份收到幾張電子專用發(fā)票,登錄電子稅務(wù)局看到有一項提示“按照增值稅管理政策規(guī)定,您存在進(jìn)項稅額不得抵扣的發(fā)票信息,請確認(rèn)您取得的增值稅專用發(fā)票能否用于申報抵扣“,該發(fā)票開票內(nèi)容為:(垃圾清運費,稅率6%)開票方為一般納稅人企業(yè),請問這是什么情況
老師好,工地上買了錨桿,記會計什么科目,材料?還是施工用具?摘要怎么寫?謝謝
乙方計提的質(zhì)保金處理的會計分錄
快賬財務(wù)軟件的科目匯總表在哪里?
1-7月的增值稅入賬:應(yīng)交稅費-未交增值稅 8-12月的增值稅直接入賬:應(yīng)交稅費-已交稅金 這樣做賬會導(dǎo)致哪些問題?如何修改?
老師,2025年一季度利潤總額是161991.51,已經(jīng)預(yù)繳企業(yè)所得稅8099.58元。假如二季度沒有收入,只有成本費用39781.24,那么估算一下。二季度利潤總額是不是161991. 51?39781.24=122210.01元
我想問一下 個體工商戶 個人獨資 3.1-3.31沒有報增值稅及附加稅必須去大廳嗎
老師,老板用私戶收款,我要怎樣規(guī)避自己的風(fēng)險
不用的營業(yè)執(zhí)照怎注銷
合伙企業(yè)的合伙人的工資需要合并到經(jīng)營所得里交稅嘛
老師,請問下企業(yè)間相互借款會涉及到稅嗎?
可是我們沒有那么多電費,而是用固定資產(chǎn)的進(jìn)項先抵扣,這個是不是得暫估電費?
你好,是支付了電費,只是還沒有取得電費發(fā)票??
沒有,我們都是按照電費來開銷售發(fā)票的,但是這個月剛好有一張固定資產(chǎn)先抵扣了
你好,如果是支付了電費,還沒有取得電費發(fā)票,是需要暫估電費的。 否則就不需要的