你好,根據(jù)實(shí)際加工費(fèi)收入開具發(fā)票,是沒有問題的?
老師我想請教一個(gè)問題,就是貿(mào)易公司比如說購進(jìn)商品400元有專票,運(yùn)費(fèi)100元是普票,現(xiàn)在我500元銷售出去,那我只有400的進(jìn)項(xiàng)可以抵扣,那100元的運(yùn)費(fèi)是普票不可以抵扣的,因?yàn)檫\(yùn)費(fèi)普票抵扣不了就只有400元可以抵扣,現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢,表面看我就是賺了100元錢,銷項(xiàng)抵進(jìn)項(xiàng)后我還要交100元的增值稅,可我購進(jìn)時(shí)是實(shí)實(shí)在在花了500元錢的,這種情況稅務(wù)我要怎么處理,才可以避免我上那100元的稅?
老師,利潤奇高,沒有進(jìn)項(xiàng)成本費(fèi)用發(fā)票。 發(fā)票情況是這樣的:公司做了一個(gè)研發(fā)項(xiàng)目,物料客戶提供了一部分,沒發(fā)票;研發(fā)人員,以及專配測試用了很多外部人員,這方面也沒發(fā)票;加上一些業(yè)務(wù)費(fèi)用;預(yù)計(jì)百來萬的進(jìn)項(xiàng)缺口,這一塊需要開增值稅專票來抵。老師有沒有什么意見和建議
老師:我想請問一下,除了發(fā)電的和物業(yè)可以開具電費(fèi)發(fā)票外,還有什么行業(yè)是可以開具電費(fèi)發(fā)票的?我們屬于零售業(yè),然后把鋪面轉(zhuǎn)租,公司在電力公司有開戶,這種情況下是否可以向租戶開具增值稅專用發(fā)票
我司加工企業(yè),進(jìn)項(xiàng)只有電費(fèi),今年買了一部車取得增值稅專用發(fā)票可以抵扣,在沒有那么多電費(fèi)的情況先開了銷售票出去,這種情況有什么問題嗎
老師您好,我公司十月份收到幾張電子專用發(fā)票,登錄電子稅務(wù)局看到有一項(xiàng)提示“按照增值稅管理政策規(guī)定,您存在進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣的發(fā)票信息,請確認(rèn)您取得的增值稅專用發(fā)票能否用于申報(bào)抵扣“,該發(fā)票開票內(nèi)容為:(垃圾清運(yùn)費(fèi),稅率6%)開票方為一般納稅人企業(yè),請問這是什么情況
2×21年1月1日,甲公司以銀行存款672萬元從非關(guān)聯(lián)公司購入乙公司20%有表決權(quán)股份,取得對乙公司的有重大影響,當(dāng)日,乙公司可辨認(rèn)凈資產(chǎn)賬面價(jià)值為1030除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元以外,其他可辨認(rèn)資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價(jià)值與公允價(jià)值相等。本次投資前,甲公司不持有乙公司股份且與乙公司不存在關(guān)聯(lián)方關(guān)系。編制取的長投時(shí)的入賬分錄? 主要問題想問,初始入賬時(shí)的比一比,需不需要考慮條件中的:除一項(xiàng)Q存貨公允價(jià)值大于賬面價(jià)值25萬元。 如672 VS(1030+25)×20%=211
公司的法人,不在公司開工資,他的個(gè)稅用在這個(gè)公司報(bào)嗎
小規(guī)模納稅人是服務(wù)型企業(yè),稅種核定里有服務(wù)類的項(xiàng)目,但不是生活服務(wù),開具了生活服務(wù)類的發(fā)票,但未進(jìn)行稅務(wù)核定,并申報(bào)和繳納了增值稅,這應(yīng)該怎么辦,稅務(wù)核定能補(bǔ)辦嘛
老師好,我們有一個(gè)推廣服務(wù)。為了這個(gè)推廣服務(wù)而發(fā)生的,咖啡費(fèi)用,餐費(fèi),水果費(fèi)和展會的鮮花費(fèi),這些費(fèi)用都直接計(jì)成本嗎?餐費(fèi)和鮮花費(fèi)如果有專票的話能抵扣嗎?
個(gè)體工商戶有開具專票,每期稅局幫忙自動申報(bào)的,現(xiàn)因?yàn)檫@季度有開了專票,讓重新更正?,F(xiàn)在更正,填了專票金額,為什么一直不顯示應(yīng)納稅金呢?
老師,你好。請問公司清稅注銷轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入的其他應(yīng)付款需要交增值稅嗎?謝謝
老師,制造業(yè)每個(gè)月繳納社保,我計(jì)提時(shí),是把所有的管理人員繳納的養(yǎng)老醫(yī)療各種加起來然后做到借管理費(fèi)用~社保 還是說總金額怎么按人頭或者工資金額分配?
A企業(yè)在一年前給B企業(yè)對公賬戶匯了一筆款,還沒有開具發(fā)票,由于A企業(yè)經(jīng)營不善,A企業(yè)已注銷,原A企業(yè)的法人代表要求B企業(yè),退還該筆款項(xiàng)到原法人代表的個(gè)人卡里,退還之前,B企業(yè)應(yīng)該讓A企業(yè)提供什么證明,才能給B企業(yè)法人代表退款?
老師什么是勞務(wù)稅。 工程用柴油由甲方或總承包單位提供來源,施工隊(duì)按實(shí)際使用柴油量,按實(shí)際使用量每天付款。價(jià)格以當(dāng)?shù)厥袌鰭炫苾r(jià),含13%的稅,可用于抵扣勞務(wù)稅。
個(gè)體工商戶更正增值稅申報(bào)數(shù)據(jù),重新填列專票金額,為什么沒有重新計(jì)稅呢
可是我們沒有那么多電費(fèi),而是用固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)先抵扣,這個(gè)是不是得暫估電費(fèi)?
你好,是支付了電費(fèi),只是還沒有取得電費(fèi)發(fā)票??
沒有,我們都是按照電費(fèi)來開銷售發(fā)票的,但是這個(gè)月剛好有一張固定資產(chǎn)先抵扣了
你好,如果是支付了電費(fèi),還沒有取得電費(fèi)發(fā)票,是需要暫估電費(fèi)的。 否則就不需要的