你好!借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅), 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅)。
還沒發(fā)生的費(fèi)用,需要計(jì)提,會(huì)計(jì)分錄怎么做?沒有預(yù)提費(fèi)用這個(gè)科目
21年異地項(xiàng)目預(yù)繳所得稅,繳納時(shí)直接做繳納分錄,沒有做計(jì)提,22年收到退稅,做的收到退稅分錄同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)到以前年度損益調(diào)整科目,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)所得稅科目數(shù)據(jù)不對(duì),可以現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提嗎?需要怎么調(diào)整嗎?
退稅計(jì)提科目怎么做?
預(yù)提退稅,科目分錄怎么做
預(yù)提費(fèi)用科目分錄怎么做?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
開了公司,公司電表有部分租客用了,電費(fèi)全開到我公司名下,年收入二十多萬,電費(fèi)卻有7萬多,銷售的實(shí)際應(yīng)是2萬多,已本公司全抵扣了,不想做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,現(xiàn)怎樣做24年年報(bào)
群里有個(gè)文件打不開,問了幾天了,這個(gè)不能重新發(fā)一遍嗎
對(duì)第二個(gè)分錄不明白,對(duì)多的一萬元預(yù)計(jì)負(fù)債,貸方為什么是用了庫(kù)存商品減少一萬?科目怎么會(huì)用到庫(kù)存商品?
老師想問一下,如果貨款已經(jīng)支付,但是確認(rèn)沒辦法取得發(fā)票了,這個(gè)掛在往來的貨款要怎么平
實(shí)繳注冊(cè)資本金,會(huì)計(jì)不按當(dāng)月的注資金額繳納印花稅,說一年繳納一次,是這樣的嗎
老師想問一下,公積金上個(gè)月漏扣了,這個(gè)月補(bǔ)扣的話需要繳納滯納金嗎?
實(shí)際退稅回來又怎么做?
你好!借銀行存款 貸其他應(yīng)收款-應(yīng)收出口退稅 款
預(yù)提可不可以從稅金及附加出來
你好!其他的比如附加稅可以
老師,沒明白你的意思?
我是說,預(yù)提退稅,科目做借:其他應(yīng)收款貸:稅金及附加
利潤(rùn)表里,反應(yīng)出來
你好!不用。因?yàn)槟銢]有在稅金及附加里面計(jì)提
老師,我是說,我可不可以在稅金及附加科目預(yù)提退稅
你好!不可以。因?yàn)樗筒粚儆谶@個(gè)科目的核算范圍
那怎樣在利潤(rùn)表里體現(xiàn)出來,把預(yù)提的部分,有退稅不是可以利潤(rùn)就提高了
你好!這個(gè)退稅是減少了應(yīng)交稅費(fèi),是資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) 是價(jià)外的
那我怎樣在利潤(rùn)表里體現(xiàn),這個(gè)月應(yīng)退的稅金,想提高利潤(rùn)
你好!這個(gè)你如果一定要計(jì)入利潤(rùn)表,你就計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入算了 本身是不計(jì)入利潤(rùn)表的
科目怎么做?預(yù)提
你好!借其他應(yīng)收款 貸營(yíng)業(yè)外收入
這樣應(yīng)交稅金就體現(xiàn)不出來了,
你好!是的。所以你這樣是為難老師了。 老師告訴你了正規(guī)的,你不愿意,一定要做到利潤(rùn)表。做到利潤(rùn)表本身就是不對(duì)的