你好,這個一般需要去稅務(wù)局申報的呀
老師,我們是小型個體工商戶。去年屬雙定戶,申報由稅局的系統(tǒng)自動申報。但因今年沒有去辦理定期定額手續(xù),所以變成了自行申報的方式起到現(xiàn)在,一直未進行申報,查看這家的電子稅務(wù)局:(1)變成了非正常戶;(2)顯示今年的兩個季度都沒有申報并及延期申報處罰。老師,請問這種情況我應(yīng)該怎么處理?
在第三季度新開小規(guī)模公司,沒業(yè)務(wù),未領(lǐng)ukey,第四季度進行申報時,在電子稅務(wù)局中“我的代辦”沒有增值稅申報提醒,只有企業(yè)所得稅和財報提醒,進入“稅款繳納”中也沒看到增值稅的選項,但在稅(票)種核定中有看到增值稅顯示自行申報一行,想零申報但找不到增值稅申報的入口,應(yīng)該找到零申報入口?或者是否需要零申報?
老師你好,小規(guī)模公司2023年1月份開具3%專用發(fā)票含稅價是1227141.30元,2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額為1227141.30元,在2023年4月份去稅務(wù)局大廳柜臺上已經(jīng)更正申報了2022年第四季度的增值稅申報表,并在2023年第一季度繳納了相關(guān)重開具3%的增值稅 ,現(xiàn)在企業(yè)所得稅匯算清繳是風(fēng)險提示22年的增值稅申報表上收入與企業(yè)所得稅匯算清繳申報表上的收入相差這個1227141.30元,請問這應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模公司在2022年12月份開具免稅發(fā)票金額1227141.30元,并在2023年2月份開具負(fù)數(shù)免稅發(fā)票金額1227141.30元,沖減了,2023年1月份重新開具3%專用發(fā)票金額1227141.30元,在2023年第一季度申報增值稅時因稅率政策不一樣,去稅務(wù)局柜臺更正申報2022年第四季度增值稅申報表(更正后申報增值稅的金額是減去1227141.30的),2023年第一季度又重新申報繳納這1227141.30元收入的增值稅及附加稅,現(xiàn)在2022年度企業(yè)匯算清繳時風(fēng)險提示增值稅申報表的收入與企業(yè)匯算清繳申報表的收入不一致(相差這1227141.3元),請問這個應(yīng)該怎么辦?
小規(guī)模。在注銷前置事項辦理中遇到的年報問題,目前異常項目顯示2024.1-2024.12月的年報未申報。但是在進入申報時,又提示2024年的季報未申報。目前季報已經(jīng)申報了2024.1季度。2 .3 .4季度未申報,并且未找到這三個季度申報入口,就沒辦法進入年申報。這個問題應(yīng)該怎么辦。
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打?。?/p>
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
你好,你明天問下你們的稅務(wù)局,我們這里是去大廳申報的,這個也有省份差異羅
好的,謝謝。今天在大廳問了一下,讓自行把前置事項辦理完畢。所以我就回來在這報,現(xiàn)在遇到了這個問題。
你好,不要急羅,這個注銷跟著稅務(wù)局的節(jié)奏走就可以的,不懂也可以問下你們的12366
好的謝謝
加油,等你的好評哦