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我們是商用 住宅用樓棟一般納稅人物業(yè)公司,現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,我們收業(yè)主的物業(yè)費(fèi)是通過(guò)呼啦收款的,再提現(xiàn)到公賬賬上,比如我們12月31號(hào)通過(guò)呼啦收款的物業(yè)費(fèi),要到 1月1號(hào)才能提現(xiàn)到公賬賬上來(lái),但是12月31號(hào)的物業(yè)費(fèi)(當(dāng)中包含有12月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒(méi)有做到1月份的財(cái)務(wù)軟件賬上來(lái),但是你報(bào)12月增值稅的時(shí)候,12月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票又報(bào)了增值稅,所以就造成了財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致),財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致這個(gè)問(wèn)題要怎么解決呢?

2024-02-22 17:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-02-22 17:43

同學(xué)你好,那這個(gè)12月31號(hào)開(kāi)票的物業(yè)費(fèi)到底是屬于那個(gè)月呢?

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快賬用戶3641 追問(wèn) 2024-02-22 17:44

是屬于12月份的,是12月份開(kāi)的票

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:45

那就做12月份賬的時(shí)候做計(jì)提收入就好了,就企業(yè)所得稅跟增值稅收入一致了

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快賬用戶3641 追問(wèn) 2024-02-22 17:46

當(dāng)中包含有12月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票給業(yè)主,這部分發(fā)票沒(méi)有做到1月份的財(cái)務(wù)軟件賬上來(lái),但是你報(bào)12月增值稅的時(shí)候,12月31號(hào)開(kāi)的發(fā)票又報(bào)了增值稅,所以就造成了財(cái)務(wù)軟件主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和增值稅納稅申報(bào)表的收入不一致,現(xiàn)在這個(gè)問(wèn)題怎么解決哦?

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快賬用戶3641 追問(wèn) 2024-02-22 17:47

現(xiàn)在都做1月份的賬了

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齊紅老師 解答 2024-02-22 17:58

一個(gè)方法反結(jié)賬調(diào)整,第二個(gè)辦法就不調(diào)整,你自己知道可以了,稅局如果查了,他會(huì)讓你寫說(shuō)明,說(shuō)明原因就可以了,稅局是會(huì)認(rèn)可的

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同學(xué)你好,那這個(gè)12月31號(hào)開(kāi)票的物業(yè)費(fèi)到底是屬于那個(gè)月呢?
2024-02-22
i你好,因?yàn)槟氵@邊是未開(kāi)票收入造成的,電子稅務(wù)局申報(bào)對(duì)的話,那你這邊就調(diào)整你賬上未開(kāi)票收入的分錄呢
2024-01-14
你好!實(shí)際上是增值稅銷項(xiàng)稅額少了。借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
2024-01-14
您好,紅字沖回多計(jì)提的金額
2024-01-14
十月份你申報(bào)了無(wú)票收入沒(méi)有,如果沒(méi)有申報(bào)的話,不需要做無(wú)票收入了,也不用申報(bào)了,不用管了,直接在11月份做開(kāi)發(fā)票的就可以了,這個(gè)屬于一般納稅人的收入了
2023-01-02
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