這個收款金額是2915.7*(1%2B7%) 是這樣計算的
老師如開10萬增值稅是9個點的發(fā)票出去,另一個要開多少金額的票13點的票給我,才和9個點增值稅金額一樣多,請問怎么算
老師你好,居間費怎么算,開發(fā)票是開什么票?幾個點?
老師你好,請問發(fā)生運費10萬元,如果開票對方要求貼6個點的稅金,請問這個加上稅金一共開多少金額的發(fā)票?怎么計算的?
老師你好,甲方只需要我們開9個點的發(fā)票,但是我們是開13個點的,請問這個怎么算呢?中間差
比如:24年1月份,一般納稅人 銷項含稅9個點專票運輸票金額4234022.6元 稅金349598元 銷項含稅3個點專票勞務票金額10780000元 稅金313980.58元 進項含稅專票金額3604462.6元 稅金344223.73元 請問老師應交增值稅和附近費怎么算?麻煩老師給個明細算法?
請問一下如何做一份1-5月份的成本耗用分析,取什么數(shù)據(jù)?
老師我之前做了這個分錄 借管理費用二級福利費4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費4830 貸 銀行存款4830 我這樣沖減對不對老師幫我看一下 借管理費用二級福利費-4830 貸應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 借應付職工薪酬二級應付職工福利費-4830 貸 銀行存款-4830 沖完之后我又重新這樣寫的 借管理費用二級福利費4830 貸銀行存款4830
去年的銷售沒有結轉成本,今年怎么操作
公司從6月開始不生產經營了,按照權責發(fā)生制,6月沒有收入,成本只有折舊和攤銷,5月暫估了未開票收入300萬,6月會正常開票300萬,因為存貨財務賬比及實際多340萬,為了結轉掉賬上多余的存貨340萬,6月可以不紅沖5月的為開票收入嗎
為什么是確認遞延所得稅負債20
老師,我們有個掃碼收款賬戶,很多到賬的貨款不曉得屬于哪個客戶的應收款,出納那邊做的其他收入單(不清楚誰的錢),我做賬錄分錄做到哪個科目合適
老師,工資薪金所得稅費核定可以在電子稅務局上操作嗎?還是要去稅務局窗口辦理?
老師,請問我用財務軟件關聯(lián)了進銷存軟件,財務軟件的的庫存商品科目還需要建立二級明細科目嗎?因為二級明細科目導進來以后發(fā)現(xiàn)不會自動進入二級明細科目里。
你好,不是公司的員工把車子出租給公司使用,小規(guī)模納稅人公司與個人簽訂租車協(xié)議,個人只收取租金,其他費用都歸公司承擔,這個合法合理嗎?這個租金個人可以開發(fā)票給公司用于年末抵扣減少營業(yè)利潤嗎?個人開發(fā)票給公司個人要按多少比例交稅呢?
老師公司的小規(guī)模利潤表上有應納稅所得額嗎
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就是*1.07 是吧 ?
為什么是開9個點的票
對的 因為七個點收的是稅費
稅費7個點 開票9個點 是吧?
開票金額怎么計算
同學你好 開票金額是開九個點的 *1.09 這樣計算的
2915.7*1.09 開票金額這樣算 是吧
對的,這個是開票金額的價稅合計