你好;那你就得開? 10萬%2B10萬*6%計(jì)算來開含稅金額;? ??
老師,請(qǐng)問如果購買一個(gè)安裝服務(wù),實(shí)際合同金額是10萬元含稅,對(duì)方不開發(fā)票的收費(fèi)95000元,開票的話多收12%的稅點(diǎn)。請(qǐng)問怎么算開票與不開票的臨界點(diǎn)?
老師如開10萬增值稅是9個(gè)點(diǎn)的發(fā)票出去,另一個(gè)要開多少金額的票13點(diǎn)的票給我,才和9個(gè)點(diǎn)增值稅金額一樣多,請(qǐng)問怎么算
老師,請(qǐng)問公司增值稅發(fā)票是13個(gè)點(diǎn)的稅率,但是對(duì)方公司只認(rèn)10個(gè)點(diǎn)的稅,意思對(duì)方只出10個(gè)點(diǎn)的稅金,請(qǐng)問這10個(gè)點(diǎn)的稅金如何計(jì)算才合適?發(fā)票應(yīng)該開多少
老師,請(qǐng)教一下,原貨款金額是1514500元,要求開票,對(duì)方收了115500和稅點(diǎn)金額,請(qǐng)問這個(gè)稅點(diǎn)是多少,怎么算出來的
老師你好,請(qǐng)問發(fā)生運(yùn)費(fèi)10萬元,如果開票對(duì)方要求貼6個(gè)點(diǎn)的稅金,請(qǐng)問這個(gè)加上稅金一共開多少金額的發(fā)票?怎么計(jì)算的?
建筑業(yè),獨(dú)立核算的分公司,能開應(yīng)稅發(fā)票嗎?,還是必須總公司開,總公司不參與項(xiàng)目
老師好:想咨詢下,針對(duì)會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正,1、追溯調(diào)整法:前期已做賬,損益類采用【利潤分配-未分配利潤】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 2、追溯重塑法:前期未做賬,損益類采用【以前年度損益調(diào)整】,企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則適用。 這兩種方式,實(shí)際操作層面,一般企業(yè)都是怎么選擇的?
做賬會(huì)計(jì)是不是只做賬其他任何事都不做!
請(qǐng)問老師快賬已經(jīng)錄入了一個(gè)季度了因?yàn)椴黄?,反結(jié)賬回來看期初的數(shù)少錄了,(其他應(yīng)應(yīng)收款)咋樣再把這個(gè)期初數(shù)錄到里呢謝謝
紅沖發(fā)票是不是誰都可以紅沖?不需要一定開票人本人紅沖吧?
經(jīng)營租賃中,承租人購買的設(shè)備運(yùn)回時(shí)發(fā)生的運(yùn)輸費(fèi) 2 萬元和安裝費(fèi)用 10 萬元,這總共銀行存款支付的 12 萬元,是計(jì)入使用權(quán)資產(chǎn)還是計(jì)入長期代攤費(fèi)用呢?
紅沖發(fā)票必須開票人紅沖嗎?本公司的會(huì)計(jì)可以紅沖嗎?
老師!您好!填表不調(diào)賬,如果納稅調(diào)整后,最后涉及到交稅了,不是也需要做分錄嗎?
稅局未及時(shí)推送補(bǔ)交24年的社保申報(bào)信息,今年5月才看見系統(tǒng)推送的有需要申報(bào)的補(bǔ)交24年的社保部分,然后產(chǎn)生了滯納金。老板不想承擔(dān)。去稅局咨詢說是24年12月推送的,但是,從去年12月到今年4月申報(bào)社保時(shí)未見推送的需要補(bǔ)交申報(bào)的24年需要補(bǔ)交申報(bào)的信息。稅局也不給查具體的推送的時(shí)間,社保局也不給查。想咨詢一下自己能從稅務(wù)系統(tǒng)中查詢數(shù)據(jù)推送社保的信息嗎?或者有什么辦法可以查詢具體的推送時(shí)間?
制造業(yè)的會(huì)計(jì)做賬含稅的都要求四流一致嗎?