你是開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?紅沖銷售員還是紅沖是嗎?
我公司是小規(guī)模納稅人,去年有一筆收入今年發(fā)生銷售退回,確認(rèn)收入的增值稅,當(dāng)季免稅沒有交,計(jì)入了營業(yè)外收入,請(qǐng)問今年分錄應(yīng)該怎么做
老師,公司是小規(guī)模納稅人,沖紅了去年的一張普通發(fā)票,然后去年的這張發(fā)票當(dāng)季度未達(dá)45W,,增值稅沖減到營業(yè)外收入了。那現(xiàn)在紅沖發(fā)票,而當(dāng)月正常開出的發(fā)票稅率是免稅,當(dāng)月會(huì)計(jì)分錄未涉及到增值稅。 問:紅沖的發(fā)票,沖紅之前的分錄后,那負(fù)稅金得怎么消掉呢??
去年有一筆賬忘了結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,小規(guī)模納稅人,季度未超過30萬,不用交稅,今年做賬如何做分錄?能直接結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎?貸方營業(yè)外收入政府補(bǔ)助嗎
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人去年發(fā)票開超30萬了,但又結(jié)轉(zhuǎn)了一筆未交增值稅到營業(yè)外收入,如果紅沖到今年該怎么做分錄?
老師我們23年末季報(bào)小規(guī)模納稅人增值稅交稅了但是我以為不會(huì)交稅增值稅做了營業(yè)外收入。今年怎么做分錄沖減轉(zhuǎn)入營業(yè)外的增值稅
老師,這個(gè)分錄怎么寫
老板把私人的車0元出租給公司,該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎?
老師我3月開具發(fā)票,5月要作廢怎么辦,我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
老師,初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧,謝謝
你好老師,酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公,交的押金3000元,兩天住了6間房,房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元,合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
老師,以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng),申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了,要手動(dòng)填寫什么嘛
24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬,稅務(wù)所有申報(bào)都已完成,次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常,后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入,以下是我了解少記收入的影響,以下表述正確嗎?跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況,涉及所得稅費(fèi)用,高新企業(yè)的評(píng)定,優(yōu)惠政策都是有很大影響的,且不說我要調(diào)賬,更正多少報(bào)表,這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán),年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
不享受出口退稅的企業(yè),做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎?因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票,我就按無票收入做,可以嗎?
老師,企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的,比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬,不含稅收入370萬,應(yīng)納所得稅額6.8萬
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:營業(yè)外收入 去年做了這筆分錄,但其實(shí)這筆是要交稅的,想紅沖調(diào)整到今年
借利潤分配未分配利潤,貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。