對的 ,理論上是正確的
計提工資的正確分錄到底是哪一種 第一種借.管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-稅前工資 發(fā)放時借:應付職工薪酬-稅前工資 貸:應付職工薪酬-社保\\公積金個人部分 貸:個稅 貸:銀行存款 第二種借:管理費用-稅前工資 貸:應付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:應付職工薪酬社保\\公積金個人部分 貸:個稅 實際發(fā)放工資時借:應付職工薪酬-實發(fā)工資 貸:銀行存款實發(fā)數(shù)。以上兩種哪種正確呢?
老師,計提工資時,這樣計提,對嗎?借:管理費用貸:應付職工薪酬~工資(實發(fā))應付職工薪酬~社保(個人部分)應付職工薪酬~公積金(個人部分)應交稅費~個稅,這樣計提,個人承擔的社保、公積金也走到了公司費用,這是對的嗎?
計提工資的時候應付職工薪酬~工資貸方的金額是工資表上實發(fā)工資加上社保公積金和個稅對不
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
老師 計提工資時 借管理費用 貸應付職工薪酬 應付職工薪酬的明細科目有 工資 社保 公積金 ,計提的時候應付職工薪酬是總數(shù)嗎?比方發(fā)放的時候 借應付職工薪酬——工資 貸銀行存款 應交稅費-個人所得稅 那社保 公積金的分錄咋做
12月17日,根據(jù)11月份的工資結算匯總表,通過網(wǎng)上銀行支付11月份工資并轉接社會保險。與住房公積金中個人的代課代繳部分,其中工資總額9152元,代扣代繳社保7855.92元代扣代繳公積金7321.76元實發(fā)工資
我這個公司去年12月份付出去26萬服務費,電子票也有,銀行付款憑證也有,財務軟件怎么還會有—26萬(應付賬款),怎么解決??
老師,臺球俱樂部有自助開臺收入(進老板私人戶),銷售商品收入(進老板支付寶),還有吧臺開臺收入有銀行,有現(xiàn)金(銀行當天收入第二天一次進銀行),還有抖音平臺收入,美團收入,然后開票特別少我可以根據(jù)全月統(tǒng)計這樣做收入嗎?借其他應收款老板,借其他貨幣資金支付寶,借其他貨幣資金抖音平臺,借其他貨幣資金美團平臺,借現(xiàn)金,借應收賬款(待清算)(后面根據(jù)銀行回單充減)然后貸主營業(yè)務收入無票收入自助開臺收入,貸其他業(yè)務收入無票收入銷售商品收入,貸主營業(yè)務收入無票收入抖音平臺收入,貸主營業(yè)務收入美團收入,貸主營業(yè)務收入開票收入吧臺臺費收入,貸主營業(yè)務收入無票收入吧臺臺費收入,這樣可以嗎奧還有會員充值,是不是做借現(xiàn)金,借應收賬款(待清算),貸預收賬款
老師你好,借:主營業(yè)務收入,貸:其他應付款。保存時,財務軟件提醒:方向不一致,對利潤表的取值公式造成影響。那我該如何寫分錄呢,需要沖減主營業(yè)務收入,或者這樣保存也沒事
老師,請問財務審核合同要審核什么內(nèi)容了?
公司購買手機給銷售人員使用,進入哪個會計科目?是管理費用—辦公費,還是銷售費用—辦公費
老師,單位賣了60噸硼酸,不含稅價700元,我們私下收了42000元,現(xiàn)在對方又要發(fā)票了,我們要稅點10%個點,收了4200元,現(xiàn)在發(fā)票開了,但是做完發(fā)票以后,賬上掛著42000元,這個怎么處理
老師您好,小規(guī)模藥店開給客戶個人的稅率是1%嗎?還是0%的稅率?
個體戶定期定額的工商年報營業(yè)收入如何填寫
老師,3月暫估人工成本入賬,借主營業(yè)務成本,貸應付賬款,這個月用人工工資沖回上月的暫估,怎么做分錄
像這樣的數(shù)據(jù),應付職工薪酬~工資的金額是7350?
這2個分錄哪個是正確的,我主要不理解的是扣款怎么做,這個扣款就是遲到早退違反公司規(guī)定的罰款等
應付職工薪酬~工資的金額是7350。按第一個分錄
好的,謝謝
不用謝,有幫到你就好。請五星好評!