你好,同學 借銀行存款 貸主營業(yè)務收入需要分出銷項稅 成本是人工費

老師你好,是這樣的,我沒接觸過小規(guī)模珠寶零售企業(yè)。公司要轉(zhuǎn)型做這塊業(yè)務,我想要了解下大概一個業(yè)務流程下來各個環(huán)節(jié)涉稅問題,還有基本的賬務處理。采購原料金銀等,然后外包給工廠加工成金銀首飾成品,再對外銷售給珠寶商。
請問,建筑施工企業(yè)的,當月開出部分發(fā)票,未完工的項目,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本 當月開發(fā)票出去了,確認主營收入,怎么知道主營成本? 我們是做環(huán)保磚提供給甲方(房地產(chǎn)公司的)。還有我們加工環(huán)保磚的廠房租金計入什么科目? 我們沒有完工進度,以開發(fā)票確認收入的情況下,怎么確認成本?還有需要用到工程施工—合同毛利,這個科目嗎?還有合同結(jié)算的科目呢?開發(fā)票出去時,借:應收賬款,貸:工程結(jié)算,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)呢? 還是借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費—應交增值稅(銷項稅)?
新開公司屬于小規(guī)模,屬于給別人加工的拋光鍋類的,然后我收到加工費:借銀行存款 貸主營業(yè)務收入需要分出銷項稅嗎?另外給人加工,那成本是啥?沒有做過加工類公司賬目,老師可以指導下嗎?謝謝
老師,請問,我公司是做工程的小規(guī)模納稅人,我們承包了項目完成后,開票給甲方是:借:應收賬款,貸:主營業(yè)務收入,應交銷項稅額,但是這個是沒有進項票的,所以我現(xiàn)在都是暫估入賬的,借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款,現(xiàn)在我這個應付要怎么樣才能沖減掉,收到甲方的錢給施工隊了,付款是直接公司借款的形式轉(zhuǎn)到老板賬戶支付的,借:其他銀行收款,貸:銀行存款,那我其他銀行收款又要怎么樣沖減呢?
請問a餐飲公司是法人有限公司,百分百控股b餐飲公司,都是小規(guī)模,請問a公司進的貨可以給b公司嗎?a公司實際沒有經(jīng)營沒收入,只有進貨和付款,a公司這樣操作合理嗎?
我們是電商公司,買了鞋子開版用的入什么科目,買了貓糧那些是辦公室貓狗用這個入什么科目
老師,您好,可以向人發(fā)法院申請訴訟時效保護時間為三年嗎?
請問老師,小規(guī)模納稅人開的普票,沒有超30萬內(nèi)的發(fā)票金額怎么做賬務處理?。恐x謝老師
請問企業(yè)所得稅已經(jīng)申報繳稅了,本期還能修改嗎?
您好老師,我問一下,資產(chǎn)負債表做平了,利潤表的數(shù)據(jù)不見了是什么原因,我看借貸方向也沒錯
你好老師,怎么把開的25個發(fā)票二維碼打包呀
請問工會經(jīng)費到底是干什么用的?
樸老師,接著問你 因為裁剪質(zhì)檢的人工、制造費用和電費,都是生產(chǎn)時發(fā)生的,得跟生產(chǎn)時間對齊;入庫單是生產(chǎn)后倉儲環(huán)節(jié)的記錄,時間對不上,所以都該按計件單(生產(chǎn)口徑)算,而非入庫單。 哪怕裁剪質(zhì)檢不是計件工資,只要是為當月生產(chǎn)服務,也得用當月計件單數(shù)量分攤 —— 入庫單的時間差會導致成本算錯月份,而制造費用和電費本質(zhì)也是生產(chǎn)時消耗的,按入庫單算本就是誤區(qū)。
老師,我現(xiàn)在申報第三季度的企業(yè)所得稅是不是要在9月份的分錄里面計提?這樣我怎么確定計提稅額多少錢?
好的?人工費就是工資我怎么做分錄?
借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬
還有收到加工費我摘要怎么寫,就寫收到加工費嗎?
就寫收到加工費,同學
好的謝謝,成本這一塊是所有發(fā)放工資嗎?
成本這一塊是所有發(fā)放工資嗎? 一般針對的是加工對應人員的工資
哦哦 那就是車間那些 基本都是就工人
哦哦 那就是車間那些 基本都是就工人 是的
好的 ,謝謝老師的指導
不客氣,同學,祝你生活愉快