這個直接是按扣除紅沖后的銷售收入和稅金填寫,不需要單獨申報
老師,請問下1月退給供應(yīng)商的貨物,1月份申報時我已作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出,但是2月份開的紅字信息表,那么申報2月份增值稅的時候,收到紅字發(fā)票的進(jìn)項稅額如何處理?
老師,7月份開了一張紅字信息表在報7月份增值稅的時候做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,但是在8月份發(fā)現(xiàn)7月份開的紅字信息表開錯了,又重新開了一張紅字信息表,7月份開的紅字信息表已經(jīng)申請作廢,那我在報8月份的增值稅時,怎么在報表上加上個月那一筆做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的金額
老師,一般納稅人銷售方在1月份開出來增值稅專用發(fā)票給了購買方,在2月份發(fā)現(xiàn)發(fā)票錯誤,開具了紅字信息表,紅字發(fā)票,當(dāng)時有時間差,購買方認(rèn)證抵扣了,在購買方3月申報2月所屬期的時候,沒有進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,能申報成功嗎
你好,請問在10月份開具了增值稅專用發(fā)票紅字信息表,請問10月份的增值稅申報表怎么填寫
老師好:購買方1月份申請(已經(jīng)認(rèn)證抵扣的)紅字發(fā)票信息。2月申報時已做進(jìn)項轉(zhuǎn)出。2月撤銷紅字發(fā)票信息,3月申報時填增值稅附表怎么填?在附表二中“紅字專用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項稅額”里填負(fù)數(shù)嗎?
去年的通行費發(fā)票,當(dāng)時做的代認(rèn)證進(jìn)項稅額,由于是員工報銷費用,不抵扣怎么把待認(rèn)證進(jìn)項稅額分錄沖減呢
老師,運輸費5萬掛管理費用,利潤表管理費用為什么跟科目余額表管理費用不一致?用金蝶做的,是因為我掛的科目不對嗎?
老師,勞動合同蓋公章還是合同章呢?
老師 你做過原材料返點的賬嗎?就是假如5月份購買原材料50萬 到6月份實際付款的時候付49萬 這1萬做在哪個里面?
老師 我想問下我昨天做的稅務(wù)登記 但是感覺有些沒有填完 我是財務(wù)負(fù)責(zé)人 我現(xiàn)在可以從企業(yè)登記那里進(jìn)去以我的賬號查看稅務(wù)登記做好了沒有嗎
老師 你做過原材料返點的賬嗎?就是假如5月份購買原材料50萬 到6月份實際付款的時候付49萬 這1萬做在哪個里面?
老師,房地產(chǎn)公司把自己的房子賣了,給別人開的發(fā)票名稱是啥,幾個點的發(fā)票,有備注嗎
農(nóng)產(chǎn)品加計扣除的是按照含稅價還是不含稅價計算加計扣除稅額?
總公司和分公司共用一個銀行賬戶,雙方收款的時候怎么處理
老師,下午好!我想請問一下資產(chǎn)負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率分別是怎么計算的?最主要的是凈資產(chǎn)收益率我是聽都沒聽說過的,麻煩老師幫我列一下簡單的公式,謝謝!
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就是申報的時候不體現(xiàn)了 直接把它和重新開具的發(fā)票數(shù)據(jù)都丟掉 光申報別的數(shù)據(jù)對嗎
是滴,就是那個意思的哈