可以的,可以不勾選計入待認證進項稅額做賬。我們實際抵扣時再勾選。
請問現在1月份開的進項票認證還能在12月份抵扣嗎?現在申報12月增值稅
老師,增值稅進項稅額已經勾選體現到增值稅申報表了,在賬上應該放在哪個科目?(直接就放進項稅額;還是結轉到未交增值稅,還是結轉到增值稅留抵稅額,還是結轉到待抵扣進項稅額?)我們要到年底才會開出銷項發(fā)票抵扣。
老師您好,我1月份收到的進項發(fā)票,沒有認證抵扣。收到發(fā)票做進待認證抵扣進項里,1月份的進項還要轉出嗎?到2月份認證抵扣了該發(fā)票,申報1月增值稅,請問認證抵扣發(fā)票的會計分錄寫在那個月?
請問所屬期12月沒有申報增值稅,因為進項缺太多想在1月份等進項來做留抵抵扣的,結果1月份進項還是沒來,可以跨兩月不申報嗎,下個月做留抵抵扣可以嗎?
請問24年 1月沒有開過銷項票 現在該申報增值稅了,是把進項稅放到下月抵扣嗎?
老師,新開辦的企業(yè),實行的是小企業(yè)會計準則開業(yè)日期是4月28日,5月份有增值稅申報,公司賬戶上也沒有資金流動,稅務系統(tǒng)沒有提示需要進行財務報表的報送,是不是就不用報送財報???
*建筑服務*養(yǎng)護服務是開幾個點發(fā)票
老師,同一客戶期末既有合同資產又有合同負債,是不是可以互相抵消
豬場電費屬于經營支出嗎
高新技術企業(yè),24年房租計入了研發(fā)費用,但不能加計扣除,匯算清繳申報表,填寫到a107041其他費用里還是不填寫,研發(fā)設備折舊費我們也沒加計扣除(不知道為什么不加計扣除),但計入了研發(fā)支出在賬目上,需要填到折舊費用里嗎。我們火炬年報,研發(fā)費用填的是包括房租和設備折舊費的
老師,公司房子賣出的增值稅稅率是多少
你好,我們開了一張發(fā)票給購買方,現在說款不能全部撥付完,要讓利一部份,這個讓利的那部分賬處如何處理
請問老師,單位銷售零售煙酒食品,可以開專票嗎?個人購買,開具公司發(fā)票,開專票。再報銷,這是沒問題的吧。
老師,您好!請教您 營業(yè)執(zhí)照的法定代表人可以當研發(fā)人員嗎?因為他是博士,項目是由他帶領的。他的一切費用都能計入研發(fā)費用嗎?謝謝老師!
老師,公司買的小機械設備疏通鉆機1萬多塊錢,沒寫規(guī)格型號可以嗎?