你好,是的,你可以先不用報(bào)。
老師好!我們是七月份稅務(wù)新登記公司,現(xiàn)在要申報(bào)三季度增值稅和企業(yè)所得稅,公司一直沒收入也沒有開票增值稅是不是作零申報(bào)呢?報(bào)表怎么填???所得稅報(bào)表上利潤總額填管理費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用歸集的負(fù)數(shù)就可以了嗎?
在第三季度新開小規(guī)模公司,沒業(yè)務(wù),未領(lǐng)ukey,第四季度進(jìn)行申報(bào)時(shí),在電子稅務(wù)局中“我的代辦”沒有增值稅申報(bào)提醒,只有企業(yè)所得稅和財(cái)報(bào)提醒,進(jìn)入“稅款繳納”中也沒看到增值稅的選項(xiàng),但在稅(票)種核定中有看到增值稅顯示自行申報(bào)一行,想零申報(bào)但找不到增值稅申報(bào)的入口,應(yīng)該找到零申報(bào)入口?或者是否需要零申報(bào)?
你好,老師,登陸電子稅務(wù)局看到2022年的小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則財(cái)報(bào)(1.16到期)還沒有填,因?yàn)槲覀兪?2月底才做的稅務(wù)登記,目前沒有任何的業(yè)務(wù)來往,沒有收入,請問這些表數(shù)據(jù)應(yīng)該怎么填,我想直接零申報(bào)但是它上面提示不要報(bào)送空白表格,我怎么填
老師您好,電子稅務(wù)局需要申報(bào)2023年年度財(cái)務(wù)報(bào)表,公司是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。23年的時(shí)候我有一些沒有發(fā)票直接做費(fèi)用的,那報(bào)送這個(gè)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候是需要調(diào)整這部分嗎?還是可以直接按23年12月底的那份報(bào)送23年度財(cái)務(wù)報(bào)表。謝謝老師!公司沒有審計(jì)。
老師好,問下一家0申報(bào)的企業(yè)沒有業(yè)務(wù)發(fā)生的,財(cái)務(wù)報(bào)表有發(fā)生財(cái)務(wù)費(fèi)用/管理費(fèi),金額比較小,就銀行存款上扣的賬戶費(fèi),利息費(fèi),做23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí),系統(tǒng)會自動識別到財(cái)務(wù)報(bào)表上的管理費(fèi),財(cái)務(wù)費(fèi);如匯算清繳表不填寫這個(gè)2個(gè)費(fèi)用金額可以嗎?還是正常到要填寫的?22年系統(tǒng)沒自動識別就都是0申報(bào)。
這題的原始投資額是多少?凈現(xiàn)值的式子怎么列?
你好老師,如果公司員工報(bào)銷沒有發(fā)票,但是有付款憑證和購貨清單,單次不超過500,這樣可以作為小額零星支出入賬稅前扣除嗎?
老師好,請問1-4月沒上班,5月工資1萬,用交個(gè)稅嗎
汽車租賃可以開6%個(gè)點(diǎn)的票嘛,小規(guī)模
請問我們公司是小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度開了25萬,紅沖了上個(gè)季度9萬元,小規(guī)模未達(dá)起征點(diǎn)30萬的話,我這個(gè)季度不達(dá)起征點(diǎn)30萬,還能開多少票
各位老師大家好,我們公司以前有技改項(xiàng)目,然后我發(fā)現(xiàn)一些賬務(wù)處理錯(cuò)誤,我想請教老師們,是把這些賬務(wù)重新調(diào),還是怎么處理才能正確呢,請老師們指點(diǎn)一下,謝謝
營業(yè)外收入要開票嗎,公司場棚損壞保險(xiǎn)公司賠償款,
無票收入可以一半年繳一次嗎,或一年繳一次
老師您好,銷方給我們開設(shè)備的發(fā)票已認(rèn)證,現(xiàn)在價(jià)格漲了,可以開補(bǔ)差發(fā)票嗎?名稱設(shè)備款,不填型號,數(shù)量填一,備注寫補(bǔ)差價(jià)和元發(fā)票信息
借: 管理費(fèi)用--社保 2000,貸:應(yīng)付職工薪酬-社保2000,借:應(yīng)付職工薪酬---社保2000,其他應(yīng)收款500,貸:銀行存款2500,請問這些分錄怎么填列現(xiàn)金流量表?請寫明填列哪一類和金額,謝謝
那我就只需要把增值稅零申報(bào)即可是嗎老師
你好,是的。就是這樣了。
那后期這種財(cái)報(bào)的報(bào)送會提醒嗎?還有就是關(guān)于社??梢韵壬陥?bào),不忙繳費(fèi),后期有影響沒?。?
你好,一般本期應(yīng)申報(bào)里面會有的。
超過了扣款期也是有滯納金的。
好的,感謝老師的解疑
你好,不用客氣的了。