你好!你暫估的時候怎么做的分錄,就做相反的分錄
老師,我在今年5月匯算清繳前沖了一筆去年暫估的材料款,沖的分錄我怎么做呀,我這樣做對嗎,就是把去年做的紅沖了
老師去年暫估30萬,今年回來20萬,我應該怎么沖去年的暫估,今年應該怎么做去年的暫估,完整分錄
老師 像那種去年暫估的商品 今天1月票還沒拿回來 1月份可以做一筆紅沖去年的暫估嗎 還是等商品回來了再紅沖去年的暫估
我在去年年底的時候,做了工程施工暫估,會計分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應付賬款-暫估 200萬,結轉成本,借:主營業(yè)務成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊
老師,我去年暫估的原材料,已經(jīng)結轉成本了,我今年想把這些暫估沖紅,應該怎么做分錄?
員工的話費發(fā)票可以入賬么。我看發(fā)票抬頭是個人
老師,我們公司做飯阿姨反正是一個月3000的工資,半月的,然后她是5月20號正式上班,那么她5月份的工資是多少呢
老師,個體戶的,法人個人轉租金我公司賬戶,他叫我開發(fā)票個體戶的名稱,我之前都是開個人名字轉進來,我就開誰的名字
供應商給片石39一噸,我是商貿(mào)公司,小規(guī)模的,但是我商貿(mào)公司要給施工方開3個點專票,我報多少價不虧
老師,請問我們預付了供應商材料款100萬,對方只給了60萬,供應商就不經(jīng)營了,我們廠搬到對方這里占了對方機器沒備,但對方?jīng)]開票,這有什么稅務風險
按現(xiàn)行準則:印花稅 計入 什么科目?
老師:我想請問一下: 1. 2024年11月—12月,有部分工資走私賬發(fā)放,同時也未報個稅。 在今年2025年6月份說要重新申報個稅, 2024個稅退手續(xù)費3月底已經(jīng)結束, 2024年個人所得稅匯算清繳6月底結束,金額不知道是否確定了,如果2024年重新申報,2025年個稅是否確定了可以變動 2.如果從新申報個稅,企業(yè)所得稅匯算清繳也得從新退回,在調(diào)增處理。 3. 您覺得該怎么處理更好。如果要重新申報,所有的都得重新弄過,而且個稅不知道是否能退了。 除了重新申報,還有其他方法麼。
公司有一輛車子購買價4萬,已折舊3.8萬,剩凈值0.2萬,現(xiàn)公司經(jīng)過二手車交易市場把車子賣掉收到現(xiàn)金12000元并收到二手車銷售統(tǒng)一發(fā)票12000元,本月增值稅申報時在未開票收入中申報,現(xiàn)會計分錄:賣車 借:銀行存款12000 貸:其他業(yè)務收入 10619.47 應交增值稅-銷項稅額 1380.53 固定資產(chǎn)清理時 借:固定資產(chǎn)清理 2000 累計折舊38000 貸:固定資產(chǎn) 借:營業(yè)外支出2000 貸:固定資產(chǎn)清理 2000 這樣做分錄可以嗎
出口退稅客戶端工具在哪里下載
公司未分配利潤太大,公司沒計提過盈余公積,我今天問了一個授課老師,說是不是可以計提盈余公積來減少未分配利潤,老師說沒意思,都在你的凈資產(chǎn),但回來以后我反應過來,就算強制你分紅交個稅也是根據(jù)未分配利潤啊,和凈資產(chǎn)沒關系啊,不是嗎,不明白
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老師,用不用以前年度損益調(diào)整科目呢,之前用過
你好!你暫估的時候,涉及到了損益類科目就要用
暫估的時候,借:合同成本200,貸:應付暫估款200,然后也相應結轉了成本,本次怎么做
你好!你實際上是沒有收到這個材料是吧
沒收到,當時領導讓晚交所得稅才這樣暫估的
你好!你這個紅字沖減借:合同成本-200,貸:應付暫估款-200 然后匯算清繳調(diào)增成本