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我在去年年底的時候,做了工程施工暫估,會計分錄是,借:工程施工-暫估 200萬,貸:應(yīng)付賬款-暫估 200萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本,借:主營業(yè)務(wù)成本-工程 200萬,貸:工程施工-暫估 200萬。今年要紅沖這筆暫估要怎么做分錄啊

2023-10-23 15:42
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-23 15:43

您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負(fù)數(shù)再寫一遍即可。

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您好,同學(xué)。您把上述分錄全部改成負(fù)數(shù)再寫一遍即可。
2023-10-23
同學(xué),你好,紅沖去年的發(fā)票,重新做一個正確的
2022-04-13
你好,是的,就是你說的這樣
2025-01-05
你好;? 1.? 那實際成本是60萬還是55萬; 看是否要 沖多的 5萬成本的??
2023-06-14
你好 ;? ? ? 收到 發(fā)票有差異金額嗎? ?
2021-10-19
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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