需要在實際消費時,憑消費小票做費用
老師,請問預(yù)付卡發(fā)票上沒有稅率,可以做到費用報銷嗎?是否可以所得稅前列支?如果是小規(guī)模核定征收企業(yè)是否可以直接做賬列費用?如果查賬征收可以所得稅前列支嗎?謝謝
老師,請問預(yù)充卡屬于“未發(fā)生銷售行為的不征稅項目”可以下設(shè)601“預(yù)付卡銷售和充值進(jìn)行開票,增值稅稅率是0,那么后面消費者來消費預(yù)沖卡以后如何作賬務(wù)處理呀
電子普票的應(yīng)稅名稱 開的預(yù)付卡銷售*加油卡充值款,然后稅率是不征稅,請問 這種報銷發(fā)票可以稅前抵扣嗎?
老師請問,我們有個供應(yīng)商已經(jīng)注銷了,但是公司還差他們點材料尾款未付,而且他們也沒開發(fā)票過來。想請問這種情況我們該如何付這筆款給他們呢?供應(yīng)商法人可以去稅務(wù)局代開發(fā)票嗎?
請問發(fā)票開的是預(yù)付卡銷售,而且沒征稅,可以報銷嗎?可以抵稅嗎?帳務(wù)處理應(yīng)該如何做呢?
通過融資租賃買的商用車當(dāng)時是過戶到中介公司名上(非融資租賃公司),融資租賃費用已經(jīng)付清了,現(xiàn)在辦理過戶手續(xù)到自己名下,還要再另外交增值稅嗎?中介公司稱辦理過戶要交增值稅要我們再交稅費。
老師,我們公司銷售人員簽的勞動合同上試用期是3個月,轉(zhuǎn)正交社保,但是實際是銷售業(yè)績完成才能轉(zhuǎn)正,然后才給上社保,請問這個合理嗎?
拿發(fā)票來報銷沖平,假如我要沖平10萬元,拿公司老板購買的原材料沖平。我買的原材料有15萬,剩下的5萬計哪個科目呢?
個體戶和小規(guī)模納稅人,一個月普票不超10萬,季度不超30萬,不交稅,假如沒有進(jìn)項票,自身成本很少,譬如月開3萬出去,沒有進(jìn)票,成本5000,需要繳稅嗎?個體戶和小規(guī)模納稅區(qū)別在哪里
別人公司給我個人開的增值稅發(fā)票可以抵稅嗎?怎么操作?
公司員工報銷,好多都是替票,報銷的清單和發(fā)票對不上,做賬改怎么做呢?按照發(fā)票還報銷清單呢?
個人所得稅,工資代扣代繳的,工資怎么申報比較好
老師員工出差,在高鐵上買的飯人家開的發(fā)票是50元,但是實際支付40元,報銷按實際金額報的,這筆賬務(wù)處理怎么做
老師,動產(chǎn)是交付生效,動產(chǎn)抵押是合同生效,請問是這樣理解嗎?
酒店辦理充值卡1000送200,卡里余額是1200元用于消費,可以這樣做分錄嗎? 借:銀行存款1000元 銷售費用200元 貸:預(yù)收賬款1200元 消費的時候再確認(rèn)收入
送客戶呢,怎么知道客戶什么時候消費,這怎么開消費小票呀
送客戶直接計入業(yè)務(wù)招待費,憑贈送的清單