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12月份有一筆幾十萬銷售費用沒寫,運費,到現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn),我想更正12月份的憑證,把這一筆運費加上去,那我現(xiàn)在要不要更正第四季度報表,在電子稅務(wù)局,還是不更正,直接按正確填寫年度報表?更正報表會下風(fēng)險?老師更正過?

2024-02-21 09:08
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-02-21 09:12

你好是的,需要更正申報表,咱正常更正沒啥問題就是有稅款的咱正常補稅款。

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你好是的,需要更正申報表,咱正常更正沒啥問題就是有稅款的咱正常補稅款。
2024-02-21
你好,是的,您上面描述是正確的
2021-01-25
需要修改 你加計扣除了就需要做研發(fā)支出,然后研發(fā)支出需要在利潤表里面體現(xiàn)的
2025-02-20
您好,可以更正季度報表的,只需要補交差額部分
2025-03-12
你好 ;? 意思就是 把之前的 做賬計提工資分錄 和支付分錄 給紅沖了。然后 把申報表修改了? 報表也得改? ?改好了 去稅務(wù)局情況說明 就可以了??
2021-10-12
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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