你好 下個月的稅款 應該繳納沒有繳納的 下個月繳納的金額
老師你好,請問一下增值稅申報表上的期末留抵稅額是不是應該等于財務報表上的應交稅費的期末余額?
你好,老師,請問年報的財務報表應交稅費為負數(shù)的原因是?
老師你好,請問財務報表的應交稅費是不是不等于當月申報報表的應交稅費?
老師你好,1.請問財務報表的應交稅費是不是等于當月申報表應交的稅費金額相等? 2如果當月有待抵扣進項稅額,那財務報表的應交稅費是不是=應交稅費貸方科目?借方科目的余額??
老師你好,請問財務報表的應交稅費不是本月結轉的未交增值稅金額吧?
老師 匯算清繳時工資賬載和申報有差額需要咋辦
老師,老板叫我開發(fā)票、沒額度??
今年中級什么時候報名?
老師有人說對方是個體戶,不方便開發(fā)票,這句話對嗎?個體戶也可以自己在稅務局開票吧?
老師你好,公司承包給第三方房子巳經(jīng)竣工結算了,后期房子的裝修計入房子的初始成本嗎?
請問一般稅款追繳年限是五年嗎?
老師怎么查其他公司還欠我們公司哪些發(fā)票
怎么查其他公司還欠我們公司多少發(fā)票
請問公司在銀行貸款借過來的錢現(xiàn)金流如何分配 現(xiàn)金流量表里
1:收到A材料商發(fā)票366500給B公司 2:B總公司需開票給C公司366500 除非市場行情變化、產(chǎn)品更新?lián)Q代、清理庫存等原因材料以進價銷售,這種平進平出在稅務上是被認可的,但需要提供材料佐證 若無正當理由,否則查到了會被認為存在人為調整價格以轉移利潤逃避稅收或虛開發(fā)票 為規(guī)避稅務風險,所以此次開票加價15%,366500(1+15%)=421475 加價部分54975增加的增值稅及附加稅印花稅需要 由于多收到54975的進項發(fā)票,就會相應的少交增值稅附加費 所以此次加價15%并沒有額外增加稅收成本,只額外交一個印花稅,大概105元。請問這105是怎么算出來的
請使用微信掃一掃登錄
2023年8月剛經(jīng)營,有社保扣款沒建賬,在2024年1月建賬了,這個計提的社保管理費用會有影響嗎?可以這樣操作嗎
可以的 補進來就可以
沒有稅會差異吧?不會有什么影響吧。
用利潤分配來做 匯算清繳調減
借利潤分配嗎?在2025年匯算清繳的時候調減?如果不做問題也不大吧?
對的是的,有風險的,
為什么是調減?不是多入成本調增嗎?
這個申報個稅 個稅和自然人電子稅務局對比